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本月開(kāi)的稅票次月預(yù)繳稅款怎樣做賬務(wù)處理呢?

2022-06-27 17:06

本月開(kāi)的稅票次月預(yù)繳稅款怎樣做賬務(wù)處理呢?

答:當(dāng)月出具的所得稅專(zhuān)票,務(wù)必再下月申請(qǐng)期限內(nèi)申請(qǐng)繳納增值稅。

因而,針對(duì)本月開(kāi)的稅票次月預(yù)繳稅款的情況,其賬務(wù)處理的具體方法可以這樣:

借:應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)稅(已交稅費(fèi))

貸:存款

借:應(yīng)交稅金-未交增值稅

貸:應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)稅(轉(zhuǎn)走多交所得稅)

預(yù)繳增值稅怎樣做賬務(wù)處理呢?

借:應(yīng)交稅金——預(yù)交增值稅

貸:存款

月末,公司應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目賬戶余額轉(zhuǎn)到“未交增值稅”明細(xì)科目,

借記:應(yīng)交稅金——未交增值稅

貸:應(yīng)交稅金——預(yù)交增值稅

本月開(kāi)的稅票次月預(yù)繳稅款的會(huì)計(jì)分錄,您認(rèn)為以上我們?cè)敿?xì)介紹的如何?如果您也有不一樣的想法,歡迎你與的教師一起溝通交流。

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