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本月獲得稅票未認(rèn)證如何做帳呀?

2022-06-24 16:25

本月獲得稅票未認(rèn)證如何做帳呀?

能夠在下一個(gè)月再把抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣掉的,因此抵扣聯(lián)賬務(wù)處理可以這樣來(lái)進(jìn)賬:

借:原料/庫(kù)存產(chǎn)品

應(yīng)交稅金--銷項(xiàng)稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

貸:應(yīng)付款/應(yīng)對(duì)錢款

在第二個(gè)月把抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣之后,就可以把抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅中的,賬務(wù)處理如下所示:

借:應(yīng)交稅金--銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅

貸:應(yīng)交稅金--銷項(xiàng)稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

多驗(yàn)證的稅票怎么做賬?

管哪種原因造成的,具體交納時(shí)都做:

借:應(yīng)交稅金-未交增值稅

貸:存款

做未交增值稅轉(zhuǎn)走:借:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅-轉(zhuǎn)走未交增值稅

應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅-轉(zhuǎn)走多繳所得稅

貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅

假如預(yù)繳增值稅業(yè)務(wù)流程:

借: 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅-已交稅費(fèi)

貸:存款

做轉(zhuǎn)走未交增值稅時(shí),扣減已交稅金則已。

如果是你操作失誤導(dǎo)致的:

金額大,與稅管員商議,申請(qǐng)退稅。金額小,在次月抵扣稅金。

次月做轉(zhuǎn)走未交增值稅時(shí),減掉多繳的稅金就可

借:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅-轉(zhuǎn)走未交增值稅

貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅

應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅-轉(zhuǎn)走多繳所得稅

文中敘述的是關(guān)于本月獲得稅票未認(rèn)證如何做帳呀的相關(guān)難題,相信經(jīng)過(guò)文中你一定有一定的掌握了,多驗(yàn)證的稅票怎么做賬?若仍有搞不懂的地區(qū),可與網(wǎng)對(duì)話框經(jīng)驗(yàn)豐富的老會(huì)計(jì)建立聯(lián)系,感激閱讀文章。

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