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本年度企業(yè)所得稅為負(fù)值如何會計賬務(wù)處理?

2022-06-23 16:15

本年度企業(yè)所得稅為負(fù)值如何會計賬務(wù)處理?

所得稅清算時,歸納全年度應(yīng)納稅額假如已為負(fù),不用測算所得稅,虧本結(jié)轉(zhuǎn)成本之后五年填補(bǔ)。單獨一季度應(yīng)納稅額為負(fù),不用測算所得稅。

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本年度企業(yè)所得稅年度匯算清繳時,長期待攤費用學(xué)科為負(fù)值,怎么處理?

做納稅調(diào)整提升,表明多攤銷費了。

本年利潤能夠為負(fù)值嗎?

能夠,本年利潤是負(fù)值表明,公司發(fā)生了虧本!本年利潤,是由兩部分的具體內(nèi)容組成的,一是應(yīng)交所得稅,二是遞延所得稅,而遞延所得稅,又可進(jìn)一步分成遞延所得稅財產(chǎn)和遞延所得稅債務(wù),換句話說,遞延所得稅債務(wù)減掉遞延所得稅財產(chǎn)后,便是遞延所得稅了。

所得稅年報中本年需補(bǔ)(退)得企業(yè)所得稅額為負(fù)值該怎么辦?

一般來說,所得稅年報中本年需補(bǔ)(退)企業(yè)所得稅額為負(fù)值時,表明經(jīng)營者預(yù)繳增值稅時交多了,年度匯算清繳要出口退稅,或是留到之后本年度抵扣。因而,你能申請退稅。

從本年度企業(yè)所得稅的定義考慮,顯而易見不難理解其為負(fù)值的可能是有些,對于如何做會計賬務(wù)處理,有經(jīng)驗的人也不會為此困惑,文中由給予,請收藏本網(wǎng)。

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