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稅票本月抵稅下一個月做賬怎么做會計分錄?

2022-06-23 16:04

稅票本月抵稅下一個月做賬怎么做會計分錄?

答:(1)本月發(fā)票認(rèn)證時:

借:庫存產(chǎn)品(或固資等學(xué)科)

應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項稅

貸:存款(或應(yīng)付款等學(xué)科)

(2)下月能夠抵稅時:

借:應(yīng)交稅金-銷項稅(進(jìn)項稅)

貸:應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項稅

不抵稅的進(jìn)項票要怎么做賬?

假如增值稅專用本期并沒有驗證得話是并沒有什么關(guān)系的,該專用型能夠有效期限內(nèi)驗證的。

當(dāng)月未認(rèn)證的的賬務(wù)處理:

借:原料/庫存產(chǎn)品

應(yīng)交稅金--銷項稅---待抵扣進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付款/應(yīng)對錢款

在下一個月驗證了的賬務(wù)處理:

借:應(yīng)交稅金--銷項稅--進(jìn)項稅

貸:應(yīng)交稅金--待抵扣進(jìn)項稅

總體來說,稅票本月抵稅下一個月做賬怎么做會計分錄?我們可以計入“應(yīng)交稅金”之中,如果你們還有其他的財務(wù)會計疑惑,熱烈歡迎來向我們的答疑解惑老師來資詢,我們將竭盡全力為大家解釋!

固資

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