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有工程預(yù)付款的應(yīng)付款怎么處理?

2022-06-21 16:45

有工程預(yù)付款的應(yīng)付款怎么處理?

一般應(yīng)收工程進度款大家只開一般收據(jù)就可以了這樣就可以做:借:存款 貸: 應(yīng)收帳款-**企業(yè)

在工程竣工后結(jié)算時一次性開徹底部工程款發(fā)票就可以了:借:應(yīng)收帳款

存款(工程項目尾款)

貸:營業(yè)成本 (稅后工資賬戶余額)

應(yīng)交稅金---**稅

你開具稅票了就只有做:借:存款 貸:營業(yè)成本了(別忘記提稅) 在前言里能夠標明;收**企業(yè)工程預(yù)付款就可以了。

如何把應(yīng)付款調(diào)至預(yù)收賬款?

“應(yīng)付款”是紀錄企業(yè)負債的來往性帳戶,其賬戶余額一般應(yīng)當在借貸方。假如不經(jīng)意發(fā)生在借貸方,其借貸方的賬戶余額,實際上是該公司的債權(quán)資產(chǎn)。能夠變?yōu)椤邦A(yù)收賬款”帳戶,應(yīng)是預(yù)收賬款是一個紀錄企業(yè)資產(chǎn)的來往型帳戶。因此應(yīng)付款轉(zhuǎn)預(yù)收賬款的賬務(wù)處理為:

借:預(yù)收賬款

貸:應(yīng)付款

可是,在操作過程中一個經(jīng)銷商的往來賬戶只在“應(yīng)付款”和“預(yù)收賬款”二者中挑選其中一個設(shè)立明細分類賬戶。不容易在這里2個一級帳戶下都設(shè)立同一家廠商的明細帳戶。由于兩側(cè)(即,債務(wù)帳戶和負債帳戶)都設(shè)立同一家廠商的明細帳戶,會導(dǎo)致同一家廠商的往來賬沒法立即抵沖,而促使企業(yè)的債務(wù)虛報。

假如具體工作上一家經(jīng)銷商只有在一個一級往來賬戶下設(shè)立明細分類賬戶,那樣應(yīng)付款轉(zhuǎn)預(yù)收賬款的工作就不可能產(chǎn)生。由于,并不是同一家廠商的債務(wù)是無法立即抵沖的。

那樣,假如在期終“應(yīng)付款”帳戶發(fā)生借方余額,或是“應(yīng)收帳款”帳戶在借貸方發(fā)生賬戶余額。應(yīng)當如何進行會計處理呢?

假如在期終“應(yīng)付款”帳戶發(fā)生借方余額,應(yīng)當視作為公司的債務(wù)。報表匯總時做為應(yīng)收帳款的加項。一樣大道理,假如在期終“應(yīng)收帳款”帳戶發(fā)生貸方余額,應(yīng)當視作為公司的債務(wù)。報表匯總時做為應(yīng)付款的加項。

再者,“應(yīng)收帳款”和“應(yīng)收帳款”這一對為客戶需求設(shè)立的往來賬戶期末余額發(fā)生相反方向的處理原則應(yīng)當參考“預(yù)收賬款”和“應(yīng)付款”的一樣方式實現(xiàn)解決。這才是對公司往來賬戶的妥善處理方式。

之上便是我為我們梳理的有關(guān)有工程預(yù)付款的應(yīng)付款怎么處理的所有內(nèi)容了,一般應(yīng)收工程進度款大家只開一般收據(jù)就可以了,若因此仍覺得疑惑,可點一下對話框與解答教師開展線上互動交流!

營業(yè)成本 債務(wù)

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