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機(jī)關(guān)事業(yè)單位上年多記提的所得稅該怎么辦?

2022-06-13 17:15

機(jī)關(guān)事業(yè)單位上年多記提的所得稅該怎么辦?

例如:一月計(jì)提增值稅提了800元,而二月具體只交了600元,這多提了200元應(yīng)當(dāng)怎么處理?

答:將差值沖回,不沖回能留作之后也行。

1、多提的所得稅可以在下月少計(jì)差值部份的金額。還可以做沖回多提所得稅的憑據(jù)。即:

借:主營業(yè)務(wù)收入差值數(shù)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--所得稅差值數(shù)(紅色字體)

或:

借:應(yīng)交稅費(fèi)--所得稅差值數(shù)

貸:主營業(yè)務(wù)收入差額數(shù)

2、多提差值部份的所得稅對城建稅、教育附加費(fèi)并沒有危害,不做沖回憑據(jù)。

【機(jī)關(guān)事業(yè)單位上年多記提的所得稅該怎么辦的有關(guān)問題】:

沖回多記提的所得稅,賬務(wù)處理如何做?

答:1. 非常簡單的法子是:

這一月作一個(gè)方位同樣的紅色字體憑據(jù),將就可以。

2. 假如需立即變動上月數(shù),在紅色字體憑據(jù)沖走多記提的差值的與此同時(shí),為不涉及到本年利潤、企業(yè)所得稅等學(xué)科的大規(guī)模調(diào)節(jié),可將另一方學(xué)科暫掛來往學(xué)科,下月調(diào)節(jié)就可以。

3. 但最好將上月憑據(jù)及有關(guān)帳本更改,以保證應(yīng)交增值稅科目賬戶余額與增值稅申報(bào)表一致。

賬務(wù)處理解決(你描述的情形較少,可參照下列):

1. 假如一般納稅人,很有可能涉及到會計(jì)分錄的學(xué)科:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交所得稅的進(jìn)、銷項(xiàng)稅額,庫存商品、流動資產(chǎn)、來往帳、稅金額外、應(yīng)交款、企業(yè)所得稅、本年利潤等;

2. 假如一般納稅人,很有可能涉及到會計(jì)分錄的學(xué)科:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交所得稅、庫存商品、流動資產(chǎn)、來往帳、稅金額外、應(yīng)交款、企業(yè)所得稅、本年利潤等。

實(shí)際你可以依據(jù)實(shí)際情況,擇選、調(diào)節(jié)。

以上內(nèi)容是有關(guān)機(jī)關(guān)事業(yè)單位上年多記提的所得稅該怎么辦的有關(guān)問題,小伙伴們?nèi)翎槍Χ嘤浱岬乃枚愐灿衅溆嗟哪男┮苫?,都?wù)必要立刻掌握清晰,不然會減少工作效能,期待以上具體內(nèi)容可以協(xié)助到大伙兒,文中告一段落,趕緊來看熱鬧吧。

主營業(yè)務(wù)收入

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