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跨年夜所得稅專票已經(jīng)抵稅可以沖紅嗎

2022-05-31 17:46

跨年夜所得稅專票已經(jīng)抵稅可以沖紅嗎

答:所得稅專票跨年夜也是可以紅沖的,提議請至稅票拿票的服務(wù)大廳申請辦理.

稅務(wù)行政機關(guān)為小規(guī)模開具專票,必須出具紅色字體專票的,依照一般納稅人出具紅色字體專票的方式 解決.

《我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局有關(guān)紅色字體所得稅發(fā)票開具相關(guān)問題的通告》(我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局公示2016年第47號)

依據(jù)《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》:

第十四條

一般納稅人獲得發(fā)票后,產(chǎn)生賣貨退還、開稅票不正確等情況但不符廢止標準的,或是因賣貨一部分退還及產(chǎn)生銷售折讓的,購方應向負責人稅務(wù)行政機關(guān)填寫《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》.

《申請單》所相應的藍色字體專票應經(jīng)稅務(wù)行政機關(guān)驗證.

經(jīng)認證結(jié)論為"驗證相符合"而且已經(jīng)抵扣增值稅進項稅的,一般納稅人在填寫《申請單》時不填好相對性應的藍色字體專票信息內(nèi)容.

經(jīng)驗證結(jié)論為"納稅人識別號驗證不符合"、"專票編碼、號碼認證不符合"的,一般納稅人在填寫《申請單》時要填好相對性應的藍色字體專票信息內(nèi)容.

以前年度沖紅字發(fā)票賬務(wù)處理?

1、紅字發(fā)票

借:應收帳款 退票費的未含稅數(shù)負數(shù)

貸:上年損益調(diào)節(jié) 退票費的未含稅數(shù)負數(shù)

應交稅費-銷項稅-銷項稅額 負數(shù)

2、沖回12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本

借:庫存產(chǎn)品 依據(jù)14年12月那時候的結(jié)轉(zhuǎn)成本(與此同時提升總數(shù))

貸:上年損益調(diào)節(jié) 依據(jù)14年12月那時候的結(jié)轉(zhuǎn)成本

3、結(jié)轉(zhuǎn)成本未分配利潤

借:分配利潤-未分配利潤

貸:上年損益調(diào)節(jié) (賬戶余額)

跨年夜所得稅專票已經(jīng)抵稅可以沖紅嗎,依照里面的專業(yè)知識開展便是可以的,是可以開展沖紅的,針對所得稅發(fā)票的有關(guān)規(guī)定一定要了解,假如在其中有一些困惑的地區(qū),要及早地尋求幫助,或是查看有關(guān)的稅務(wù)文章內(nèi)容開展解釋!

增值發(fā)票

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