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企業(yè)所得稅調增招待費

企業(yè)所得稅調增招待費是指企業(yè)在計算應納稅所得額時,對業(yè)務招待費支出進行的一種調整方式。根據稅法規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的與生產經營活動有關的業(yè)務招待費支出,其扣除標準有兩個限制:一是按發(fā)生額的60%扣除,二是最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰。若實際發(fā)生的業(yè)務招待費超出這兩個標準中的較低值,超出部分需調增應納稅所得額。這一調整旨在確保企業(yè)合理申報并繳納企業(yè)所得稅,防止通過高額業(yè)務招待費規(guī)避稅收。因此,企業(yè)在控制成本時,需合理規(guī)劃業(yè)務招待費支出,以符合稅法規(guī)定,避免不必要的稅負增加。

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