對于企業(yè)來說,內(nèi)部審計是建立于組織內(nèi)部、服務(wù)于管理當(dāng)局的審計部門開展的一種獨立的檢查、監(jiān)督和評價活動。一般而言,內(nèi)部審計既可以對內(nèi)部牽制制度的充分性和有效性進(jìn)行檢查、監(jiān)督和評價,又可用于審查會計及相...
現(xiàn)如今,企業(yè)要想完成井然有序運營發(fā)展趨勢,公司審計就必須按時進(jìn)行和舉辦。這是由于,公司審計不但有利于健全企業(yè)內(nèi)控管理主題活動,并且還可以向外界公司股東及其外界管理者恰當(dāng)傳遞公司經(jīng)營運行狀況。一般...
問:企業(yè)使用冠名發(fā)票,該發(fā)票的印制費用應(yīng)如何結(jié)算? 答:根據(jù)《關(guān)于冠名發(fā)票印制費結(jié)算問題的通知》(稅總發(fā)[2013]53號)的相關(guān)規(guī)定:有固定生產(chǎn)經(jīng)營場所、財務(wù)和發(fā)票管理制度健全的納稅人如果發(fā)票使用量...
目前,按照國家有關(guān)部門規(guī)定,超出一定金額的基建工程,其結(jié)算審計要委托給專業(yè)社會中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行。由于基建工程具有投資規(guī)模大、建設(shè)周期長、牽涉到的利益主體多等特點,因而工程結(jié)算審計工作和其他審計工作相比,...
現(xiàn)如今,針對一些經(jīng)營規(guī)模很大的公司而言,為完成公司能夠更好地運營發(fā)展趨勢,這種企業(yè)管理者都甚為關(guān)心內(nèi)部控制審計工作中執(zhí)行,那麼,內(nèi)部控制審計關(guān)鍵審哪些?下面,文中將對內(nèi)部控制審計的具體內(nèi)容開展表明。...
?????????????????????????????食堂內(nèi)部審計簡介按服務(wù)提供的對象分,食堂分為外包食堂、內(nèi)部食堂。外包食堂供應(yīng)商尚需提供外包費用給公司,羊毛出在羊身上,外包食堂的價格以及菜肴...
內(nèi)部審計的成功很少會在一夜之間發(fā)生,即使是內(nèi)部審計也不能對自身的成功做出任何保證。它通常需要花費數(shù)年的時間來積累所需要的知識、技能和經(jīng)驗,即使這樣,學(xué)習(xí)和改進(jìn)的過程也永遠(yuǎn)不會真正結(jié)束。然而,精心規(guī)劃...
工程結(jié)算審計是對工程結(jié)算的真實性、合法性和效益性進(jìn)行的審查和評價,是促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)審計監(jiān)督,真實反映工程造價,保證資金合理使用和工程質(zhì)量,有效控制建設(shè)投資的重要手段。工程結(jié)算審計的審核要點1、合同的審...
第230六號內(nèi)部控制審計詳細(xì)規(guī)則——內(nèi)部控制審計質(zhì)量管理第一章??總??則第一條??為了更好地標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部控制審計質(zhì)量管理工作中,確保內(nèi)部控制審計品質(zhì),依據(jù)《內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則》,制訂本規(guī)則。第二條??本規(guī)...
日常生活或者工作中我們常提到“信息不對稱”,信息不對稱是什么,說的俗一點就是你知道的我不知道、你不知道的我知道、你我都不知道。同樣內(nèi)部審計工作也會存在很多的信息不對稱,具體可以分為以下幾種情形:一、...
產(chǎn)成品何時多結(jié)轉(zhuǎn)成本一般在月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,依據(jù)市場銷售總數(shù),乘于產(chǎn)成品均值企業(yè),來結(jié)轉(zhuǎn)成本最好。產(chǎn)成品抵減花費做賬庫存量商品盤盈時,有些是抵減期間費用,有些是提升營業(yè)外支出,這二種解決方式有差別:1.庫...
隨著著公司所遭遇的經(jīng)濟(jì)發(fā)展及市場競爭自然環(huán)境日益繁雜,準(zhǔn)時、按時進(jìn)行公司審計針對完成公司井然有序運營發(fā)展趨勢具備關(guān)鍵實際意義。在內(nèi)控審計的進(jìn)行全過程中,外界財務(wù)審計與內(nèi)部控制審計產(chǎn)生“協(xié)力”,一...
內(nèi)部控制審計與內(nèi)部控制的差別內(nèi)控制度和內(nèi)部控制審計是公司規(guī)模和業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)張后,公司實現(xiàn)有效的管理方法的關(guān)鍵對策,為公司的進(jìn)一步發(fā)展趨勢激發(fā)著不一樣的功效。1.總體目標(biāo)不一樣。內(nèi)部控制審計是對內(nèi)部各類業(yè)...
為進(jìn)一步促進(jìn)公司改革創(chuàng)新,有關(guān)內(nèi)部控制審計組織的難題愈來愈遭受公司經(jīng)營管理人的關(guān)心和高度重視。因此,相關(guān)內(nèi)部控制審計組織的設(shè)計方案難題非常值得開展詳盡掌握。針對公司而言,其必須搞好公司內(nèi)部控制審...
說到公司審計,其擁有內(nèi)部控制審計和外界財務(wù)審計的區(qū)劃。說白了內(nèi)部控制審計,就是指由單位、企業(yè)內(nèi)部職業(yè)財務(wù)審計工作人員開展的財務(wù)審計。目地取決于協(xié)助單位、企業(yè)的管理者推行最有效的管理方法。而外界財務(wù)審...
現(xiàn)如今,企業(yè)內(nèi)部控制審計愈來愈遭受企業(yè)管理者的關(guān)心和高度重視,其不但可以提高企業(yè)運營管理能力,維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)會計安全性,并且針對完成公司井然有序且標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展趨勢具備關(guān)鍵實際意義?! ∧屈N,進(jìn)行企業(yè)...
內(nèi)部審計,是建立于組織內(nèi)部、服務(wù)于管理部門的一種獨立的檢查、監(jiān)督和評價活動,它既可用于對內(nèi)部牽制制度的充分性和有效性進(jìn)行檢查、監(jiān)督和評價,又可用于對會計及相關(guān)信息的真實、合法、完整,對資產(chǎn)的安全、完...
研發(fā)費用審計是公司不可或缺的重要內(nèi)容。但該項目對廣大內(nèi)審人員來說是既陌生又重要,那么我們?nèi)绾伍_展研發(fā)費用審計呢?我們帶著這些困惑訪談了相關(guān)專家,查閱了有關(guān)文獻(xiàn)資料,現(xiàn)將相關(guān)信息匯總?cè)缦拢阂?、理解研發(fā)...
靈活用工平臺:構(gòu)建高效的人力資源管理模式在當(dāng)今高度競爭且變化迅速的商業(yè)環(huán)境中,企業(yè)的成功與否往往取決于其適應(yīng)性和靈活性。尤其在人力資源方面,傳統(tǒng)的管理模式往往無法滿足企業(yè)的多樣化需求。因此,靈活用工...
現(xiàn)如今,針對公司而言,財務(wù)審計有內(nèi)部控制審計和外界財務(wù)審計的區(qū)別,二者一同功效一起促進(jìn)了公司完成平穩(wěn)、井然有序地運營發(fā)展趨勢。那麼,什么叫內(nèi)部控制審計?內(nèi)部控制審計的具體內(nèi)容有什么?下面,文中將帶眾...