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勞動派遣是差額納稅其接收到的進項稅額票能抵稅嗎

2023-04-07 17:49

勞動派遣是差額納稅其接收到的進項稅額票能抵稅嗎

派遣公司一般納稅人差額納稅,接到企業(yè)增值稅招待費專票不能抵稅.

有一些采用差額納稅的項目不可以開具發(fā)票的.這樣的事情假如銷貨方出具了增值稅發(fā)票,是不能抵扣.

選用差額計稅方式記稅的,不可開具發(fā)票項目有:

勞務(wù)外包服務(wù),人事外包服務(wù)項目向受托人扣除并委托發(fā)放薪水和代理交納的社會保險、公積金,旅游管理,經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),有形動產(chǎn)融資性回租服務(wù)項目,通信企業(yè)為公益型組織接納捐助.這類情況,即便獲得了增值稅發(fā)票,也不能抵稅.

派遣公司提供的差值稅票如何做帳嗎?

借:存款

貸:營業(yè)收入

應(yīng)交稅費--銷項稅--銷項稅

產(chǎn)生能夠差值抵扣開支時:

借:有關(guān)支出科目

應(yīng)交稅費--銷項稅--銷項稅抵扣

貸:存款

月底的時候看到銷項稅賬戶余額在哪邊.在借貸方得話無需解決.在借貸方得話表明你需要繳稅.

一般納稅人得話,產(chǎn)生收益時:

借:存款

貸:營業(yè)收入

應(yīng)交稅費--銷項稅

產(chǎn)生能夠差值抵扣開支時:

借:有關(guān)支出科目

應(yīng)交稅費--銷項稅

貸:存款

會計分錄中的所有差值抵扣的稅費額度,按大家企業(yè)行業(yè)類別的稅額計算公式,不按照獲得票上記述金額做賬.

勞動派遣是差額納稅其接收到的進項稅額票能抵稅嗎?很多學(xué)生根據(jù)前文學(xué)到的相關(guān)內(nèi)容材料,相信各位都特別的清晰勞動派遣的企業(yè)如果使用差額納稅得話,那樣是不能夠開展進項稅抵扣,假如我們對于此事具體內(nèi)容解釋還有其他的難題,那么你可以來本平臺上請老師開展免費在線咨詢,會出現(xiàn)教師給大家解釋的.

公積金 營業(yè)收入

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