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企業(yè)申請(qǐng)

較小規(guī)模自開專票需交附加稅嗎

2023-03-23 15:12

較小規(guī)模自開專票需交附加稅嗎

代開專票現(xiàn)場(chǎng)是需交企業(yè)增值稅,附加稅稅率是月末或季度末次月申請(qǐng),按照實(shí)際交企業(yè)增值稅去申請(qǐng)附加稅稅率就能,以前交過(guò)后展示在預(yù)繳稅款欄次.

假如月末有企業(yè)增值稅時(shí),才需要提主營(yíng)應(yīng)交稅費(fèi),依照銷項(xiàng)稅額獲取附加稅,增值稅附加稅,地區(qū)教育費(fèi)用;假如本月并沒有應(yīng)交稅費(fèi),那就不要提.

一般納稅人按季繳納稅費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)能夠按季記提,還可以每月記提一次.應(yīng)交稅費(fèi),一般根據(jù)當(dāng)月銷售總額或稅款,按規(guī)定的稅額計(jì)算公式,于下月初交納.其計(jì)算公式:

消費(fèi)稅稅率=應(yīng)稅消費(fèi)品的銷售額*消費(fèi)稅率

附加稅額=(當(dāng)期的增值稅 消費(fèi)稅稅率 增值稅應(yīng)繳額)*城市維護(hù)建設(shè)稅征收率

增值稅附加稅=(當(dāng)期的增值稅 消費(fèi)稅稅率 增值稅應(yīng)繳額)*增值稅附加稅征收率地區(qū)增值稅附加稅=(企業(yè)增值稅 消費(fèi)稅稅率 增值稅)×2%.

一般納稅人代開專票如何交印花稅?

開啟"廣東省電子稅務(wù)局"官方網(wǎng)站;

開啟"廣東省電子稅務(wù)局"官方網(wǎng)站后,點(diǎn)一下網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面右側(cè)的"登陸";

點(diǎn)一下網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面右側(cè)的"登陸"后,鍵入登錄名、登陸密碼,進(jìn)行驗(yàn)證,點(diǎn)擊進(jìn)入的"登陸";

點(diǎn)擊進(jìn)入的"登陸"后,選定企業(yè)名字,點(diǎn)一下"公司進(jìn)到";

點(diǎn)一下"公司進(jìn)到"后,點(diǎn)一下"申請(qǐng)交稅";

點(diǎn)一下"申請(qǐng)交稅"后,點(diǎn)一下網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面左邊的"別的申請(qǐng)";

點(diǎn)一下網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面左邊的"別的申請(qǐng)"后,點(diǎn)一下"非核定稅種申請(qǐng)"后邊的"填好申報(bào)單";

點(diǎn)一下"非核定稅種申請(qǐng)"后邊的"填好申報(bào)單"后,挑選稅金稅款所屬期、征收項(xiàng)目挑選合同印花稅、征收品目挑選產(chǎn)品購(gòu)銷合同或其它,最終點(diǎn)一下"填好申報(bào)單";

點(diǎn)一下"填好申報(bào)單"后,在"收入總額或總數(shù)"處填好計(jì)稅金額,實(shí)例計(jì)稅金額為:5000元;

在"收入總額或總數(shù)"處填好計(jì)稅金額后,"今天需補(bǔ)(退)稅(費(fèi))額"處顯示的是應(yīng)繳納的合同印花稅;

核查應(yīng)繳納的合同印花稅,確認(rèn)無(wú)誤,點(diǎn)一下"申請(qǐng)",就可以完成合同印花稅支付了.

較小規(guī)模自開專票需交附加稅嗎?綜合以上上述,我覺得依據(jù)我教師針對(duì)代開票增值稅發(fā)票的納稅問題的解釋,想必大家都知道一般納稅人公司代開票增值稅發(fā)票都是需繳納附加稅稅率的,換句話說(shuō)需繳納附加稅的;假如我們針對(duì)前文談及過(guò)的附加稅稅率的運(yùn)算交納有什么情況,歡迎你們來(lái)我這里平臺(tái)上請(qǐng)老師開展交流經(jīng)驗(yàn).

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