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企業(yè)申請(qǐng)

8月份申報(bào)了企業(yè)增值稅,顧客10月份才要稅票,能不能出具?是不是違反規(guī)定?

2023-02-15 16:23

問:上年8月份,我司產(chǎn)生一筆產(chǎn)品銷售,但卻沒有給彼此開票,此筆收益已準(zhǔn)時(shí)申請(qǐng)。10月份,顧客忽然要我企業(yè)對(duì)此筆業(yè)務(wù)流程開具發(fā)票。請(qǐng)問一下,我司能否出具此筆業(yè)務(wù)增值稅發(fā)票?

答:依據(jù)《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》和《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》要求,增值稅發(fā)票必須按增值稅納稅義務(wù)的開始時(shí)間出具,而非根據(jù)企業(yè)要求來出具,準(zhǔn)確時(shí)間依照《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第三十八條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三只眼:

小編想堵塞是指,增值稅條例實(shí)施細(xì)則與稅務(wù)[2016]36號(hào)數(shù)據(jù)同步明確了:先開票的,這算不算違反規(guī)定呢?一般并不是依據(jù)客戶的要求,而是在于顧客什么時(shí)候給錢,對(duì)于這個(gè)問題,我歷年來覺得跟市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制有點(diǎn)兒脫軌! 增值稅發(fā)票應(yīng)用要求是確定了在納稅時(shí)間發(fā)生的時(shí)候出具,“一窗式”核對(duì),都是按這個(gè)思路來進(jìn)行的。

申報(bào)單的填好,都是先讓填上當(dāng)受騙期開票金額的,以至納稅人未開票區(qū)域進(jìn)行調(diào)濟(jì)操作時(shí),有可能出現(xiàn)負(fù)值。

但這種情況同樣存在,假如嚴(yán)苛這般把握,可能依據(jù)發(fā)票管理制度要罰許多錢了。

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