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開紅字發(fā)票后企業(yè)增值稅怎么填申報(bào)單

2022-12-29 17:30

開紅字發(fā)票后企業(yè)增值稅怎么填申報(bào)單

錄入申報(bào)單時(shí),額度是正數(shù)稅票和紅字發(fā)票額度總和。直接將當(dāng)月正常的收益減掉紅色字體收益就可以了,不過(guò)要注意,抵減時(shí),要相匹配相關(guān)收入新項(xiàng)目。

銷售總額及銷項(xiàng)稅額按抄報(bào)稅資料中的實(shí)際銷售額、具體銷項(xiàng)稅額填好,其實(shí)就是正數(shù)票減掉負(fù)值票(不包含廢票),附注一中稅票份額為除作廢票外全部投票數(shù)(包括負(fù)值票)。

實(shí)際銷售額是不能夠?yàn)樨?fù)值的,換句話說(shuō)本期負(fù)值票額度不可超過(guò)正數(shù)票額度。負(fù)值票出具必須要先申請(qǐng)辦理,通過(guò)稅務(wù)局審批之后才可以出具。

開具紅字增值稅發(fā)票通知書的填好

按相關(guān)相關(guān)規(guī)定,公司產(chǎn)生銷貨退回、開稅票不正確等情況或因賣貨一部分退還及產(chǎn)生銷售折扣的,必須開具紅字增值稅發(fā)票,必須經(jīng)過(guò)國(guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》(下稱《通知單》)。實(shí)際由購(gòu)料方位負(fù)責(zé)人稅務(wù)行政機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理,則是由銷售方向負(fù)責(zé)人稅務(wù)行政機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理,應(yīng)視不同的情況各自解決:

一是因?qū)S眯桶l(fā)票抵扣聯(lián)、抵扣聯(lián)均沒法驗(yàn)證,或所買貨品并不屬于企業(yè)增值稅繳稅工程范圍且所取得的專票沒經(jīng)認(rèn)證,由購(gòu)方填寫《申請(qǐng)單》,并提交主要原因及其相匹配藍(lán)色字體專票的數(shù)據(jù),購(gòu)方負(fù)責(zé)人稅務(wù)行政機(jī)關(guān)審批后出示《通知單》。

二是因開稅票不正確購(gòu)方拒絕接收專票的,銷貨方需在專票驗(yàn)證時(shí)間內(nèi)向負(fù)責(zé)人稅務(wù)行政機(jī)關(guān)填寫《申請(qǐng)單》,并提交主要原因及其相匹配藍(lán)色字體專票的數(shù)據(jù),并提供由購(gòu)方開具的注明拒絕接收原因、問題實(shí)際新項(xiàng)目及其恰當(dāng)視頻的書面報(bào)告,銷貨方負(fù)責(zé)人稅務(wù)行政機(jī)關(guān)審批后出示《通知單》,銷貨方憑通知書出具紅字專用發(fā)票。

三是銷貨方因開稅票不正確等因素并未將發(fā)票交貨購(gòu)方的,銷貨方需在出具不正確專票的次月內(nèi)向型負(fù)責(zé)人稅務(wù)行政機(jī)關(guān)填寫審批單,并提交主要原因及其相匹配藍(lán)色字體專票的數(shù)據(jù),并提供由銷貨方開具的注明實(shí)際原因、問題實(shí)際新項(xiàng)目及其恰當(dāng)視頻的書面報(bào)告,負(fù)責(zé)人稅務(wù)行政機(jī)關(guān)審核后后出示通知書,銷貨方憑通知書出具紅字專用發(fā)票。

開紅字發(fā)票后企業(yè)增值稅怎么填申報(bào)單?實(shí)際上企業(yè)增值稅紅字發(fā)票看似很非常容易開,可是開紅字發(fā)票之后是還有很多工作就做,友情提醒最好能夠在出具增值發(fā)票的時(shí)候多認(rèn)真,最好不要開錯(cuò)防止為自己工作中造成負(fù)擔(dān)。

增值發(fā)票

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