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企業(yè)申請

一般納稅人有進行無銷項稅怎樣記賬報稅

2022-12-28 17:30

一般納稅人有進行無銷項稅怎樣記賬報稅

一般納稅人有進行無銷項稅不用做賬,主要原因是:

進行是計入到"應(yīng)交稅金-銷項稅-進項稅"里邊,銷項稅是零,依據(jù)一般納稅人應(yīng)繳稅率計算規(guī)則:當(dāng)月應(yīng)繳稅款=本月銷項稅-本月進項稅-最初留抵,假如是正數(shù),便是本月應(yīng)繳增值稅,必須賬務(wù)處理,會計分錄是"借:應(yīng)繳稅款-銷項稅-轉(zhuǎn)走未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅".假如是負值,表明也是有留抵,本月無需繳稅,不用賬務(wù)處理.

進行,銷項稅,也有企業(yè)增值稅都會對一般納稅人來說的,然而這三者的關(guān)聯(lián)用個式子來描述:即一般納稅人本期應(yīng)當(dāng)交企業(yè)增值稅=當(dāng)期的銷項稅-當(dāng)期的進行.

有進行無銷項稅的納稅申報方法有哪些?

跟平時一樣填好就可以,但凡是我國許可的機器設(shè)備抵扣稅款,進行在附注2填好,最終在企業(yè)增值稅主申報單"進項稅"一欄填好,最終全自動在"期終留抵額"一欄上,本月應(yīng)納稅所得額為0(留抵).無論稅款尺寸,但凡是我國容許抵扣的機器設(shè)備,之后宣布生產(chǎn)制造有銷售總額(銷項稅額)就能逐月抵稅了.

按賬務(wù)收益填好,保證帳表相符合.在收益欄目中填0,在進行上按認證進項票上注明的稅款填好.

正常進行稅務(wù)申報啊,并沒有銷項稅,就零申報,有進行,假如增值稅發(fā)票驗證過去了,就申請作進行留抵,留到下一個月再次抵稅,要是沒有開展增值稅發(fā)票驗證,就在那下一個月進行審核,一并抵稅就可以了.

進項稅額和銷項稅額就是針對"企業(yè)增值稅"的,今天銷項稅額減掉進項稅額再乘于增值稅率,就等同于今天銷項稅.

之上就以上就是我對"一般納稅人有進行無銷項稅怎樣記賬報稅"這一問題的解釋,在公司司法實踐中,有大多數(shù)情況下會有有進行無銷項稅或者是有銷項稅無進行的現(xiàn)象,無論是哪種狀況,稅務(wù)申請還是要仍舊進行,別以為應(yīng)交納稅款為零就可以不用申請了.

增值稅率

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