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我國內(nèi)控審計(jì)的一般程序是什么

2022-12-19 17:54

我國內(nèi)控審計(jì)的一般程序是:

(1)審計(jì)項(xiàng)目和被審計(jì)公司的挑選。

(2)構(gòu)成審計(jì)組和認(rèn)識被審計(jì)公司基本概況。

(3)編寫審計(jì)方案,制訂審計(jì)方案。

(4)審計(jì)實(shí)施方案的準(zhǔn)許及調(diào)節(jié)。

(5)下達(dá)財(cái)務(wù)審計(jì)通知單。

(6)明確提出書面承諾規(guī)定。

(7)運(yùn)用內(nèi)部控制審計(jì)和社會審計(jì)的審計(jì)結(jié)論。

(8)內(nèi)部結(jié)構(gòu)控制測試和賬戶余額檢測。

(9)審計(jì)底稿編制及核查。

(10)財(cái)務(wù)審計(jì)匯總。

(11)征詢被審計(jì)公司建議。

(12)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告以及核查。

(13)財(cái)務(wù)審計(jì)解決、財(cái)務(wù)審計(jì)懲罰和審計(jì)建議。

(14)財(cái)務(wù)審計(jì)聽證會。

(15)財(cái)務(wù)審計(jì)行政復(fù)議。

(16)審計(jì)結(jié)論文件和審計(jì)工作報(bào)告。


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