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誤將不能報銷的發(fā)票認(rèn)證如何處理?

2022-12-07 17:23

誤將不能報銷的發(fā)票認(rèn)證如何處理?

1、做賬時把稅費記入成本就行了.已認(rèn)證那在所得稅申報表上填寫進項轉(zhuǎn)出欄(表二和主表).只會在申報單上填了進項轉(zhuǎn)出就沒什么不良影響.

2、假如 已申報沒有做填進項轉(zhuǎn)出,那樣就到了稅務(wù)局改動所得稅申報表.帳務(wù)需做進項轉(zhuǎn)出,稅務(wù)申報也需要進項轉(zhuǎn)出.

能將增值稅發(fā)票的"抵扣聯(lián)"、"抵扣聯(lián)"退還銷售方,并把這事告知購料方負(fù)責(zé)人稅務(wù)行政機關(guān)在稅務(wù)系統(tǒng)軟件做解決.在退還稅票前,先要獲得銷售方開具的說明,并保留一份影印件.會計賬務(wù)處理:紅色字體抵減原購進貨物的賬務(wù)處理,本月將該記到增值稅納稅申報表附注二第28欄的"待抵扣進項稅-依照稅收法律法規(guī)不可以抵稅"處抵減此筆進項稅.以負(fù)責(zé)人稅務(wù)行政機關(guān)回應(yīng)為標(biāo)準(zhǔn).

稅票誤作廢了,但購方已認(rèn)證了,該怎么辦?

答:開票信息已作廢,是絕對不能再走沖紅程序流程了.由于發(fā)票作廢后,早已沒有數(shù)據(jù)讓你"沖"! 按照規(guī)定,必須要在開稅票當(dāng)月月底以前、而且還是務(wù)必全部發(fā)票聯(lián)取回,才容許廢止發(fā)票.不然歸屬于違反規(guī)定廢止,稅務(wù)行政機關(guān)可按照發(fā)票管理制度的相關(guān)規(guī)定予以處罰. 相信大家這樣的事情應(yīng)當(dāng)是電腦上點錯了廢止. 詳盡處理方法如下所示:

一、另一方已經(jīng)將發(fā)票認(rèn)證,信息內(nèi)容已上傳,刪不掉,而你們卻誤廢止,核查將自動發(fā)生核對不符合,質(zhì)監(jiān)總局將一定會根據(jù)《增值稅抵扣憑證審核檢查管理系統(tǒng)》下達(dá)審查信息內(nèi)容給購料方負(fù)責(zé)人稅務(wù)行政機關(guān)核查緣由.

二、由于納稅時間已經(jīng)發(fā)生,銷貨方應(yīng)先誤廢止稅票有關(guān)收入,做為"無票收入"屬實申請繳稅!

三、假如購料方已經(jīng)將該稅票申請抵稅,按照規(guī)定,其負(fù)責(zé)人稅務(wù)行政機關(guān)應(yīng)當(dāng)通過《增值稅抵扣憑證審核檢查管理系統(tǒng)》向銷貨方負(fù)責(zé)人稅務(wù)行政機關(guān)傳出核實信息內(nèi)容;

四、銷貨方負(fù)責(zé)人稅務(wù)行政機關(guān)到銷貨方現(xiàn)場核查發(fā)票作廢緣故及其抄稅狀況,并通過平臺回復(fù)函購料方負(fù)責(zé)人稅務(wù)行政機關(guān).購料方負(fù)責(zé)人稅務(wù)行政機關(guān)視回復(fù)函狀況依法予以解決.

五、按照規(guī)定:倘若銷貨方是操作失誤廢止并且已經(jīng)屬實申請繳稅的,則購料方能將稅票抵扣進項稅,不用轉(zhuǎn)走,不需要重開稅票了.

六、此外,重要也要看本地稅務(wù)負(fù)責(zé)人對有關(guān)文件的認(rèn)知水平,可執(zhí)行程序是不是標(biāo)準(zhǔn).為穩(wěn)妥起見,購料方負(fù)責(zé)人稅務(wù)行政機關(guān)一般會要求其作轉(zhuǎn)走處理,那么就肯定得重開稅票了,這樣一來,假如銷貨方前邊已做為"無票收入"屬實繳稅,再申報時也就只能填寫一筆一樣數(shù)額的負(fù)值沖回了.

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