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稅票與暫估有差值應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?

2022-12-02 17:05

稅票與暫估有差值應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?

答:政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南要求,已經(jīng)達(dá)到預(yù)訂可使用情況但還沒(méi)有申請(qǐng)辦理竣工結(jié)算的固資,理應(yīng)按照可能使用價(jià)值確認(rèn)其成本費(fèi),并計(jì)提折舊;待申請(qǐng)辦理竣工結(jié)算后,然后按計(jì)劃成本調(diào)節(jié)原先的暫估使用價(jià)值,但是不要調(diào)整原已計(jì)提折舊額。

在材料采購(gòu)計(jì)算中,將原材料已到達(dá)并材料入庫(kù),但稅票收支明細(xì)等結(jié)算憑證沒(méi)到,錢款并未收取的采購(gòu)過(guò)程,在各個(gè)月末,按原材料的暫估使用價(jià)值,貸記“原料”學(xué)科,借記“應(yīng)付款——暫估材料款”學(xué)科,之后用紅色字體沖回,按這個(gè)程序流程做賬。

但對(duì)于稅票與暫估有差值,其賬務(wù)處理關(guān)鍵考慮到下列:

1、接到稅票時(shí)在第2個(gè)本年度,那樣記賬:

借:應(yīng)付款-暫估

庫(kù)存產(chǎn)品- 差值

貸:應(yīng)付款--企業(yè)

借:之前年度損益調(diào)整-- 差值

貸:庫(kù)存產(chǎn)品 差值

2、接到稅票時(shí)在年度期限內(nèi),其賬務(wù)處理關(guān)鍵考慮到下列:

借:應(yīng)付款-暫估

庫(kù)存產(chǎn)品- 差值

貸:應(yīng)付款--企業(yè)

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-- 差值

貸:庫(kù)存產(chǎn)品 差值

稅票與暫估有差價(jià)的賬務(wù)處理,您現(xiàn)在知道具體作法了沒(méi)有?我友情提示您,掃一掃二維碼“中級(jí)會(huì)計(jì)師”,中級(jí)職稱考試網(wǎng)絡(luò)熱點(diǎn)深度剖析關(guān)心送資料包。

政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 固資

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