三方協(xié)議轉(zhuǎn)帳怎樣做賬務處理?
2022-11-24 18:03
三方協(xié)議轉(zhuǎn)帳怎樣做賬務處理?
例:我們公司招標方 招標方欠承包方賬款 承包方欠丙方賬款 協(xié)議書變?yōu)?招標方欠丙方款前 招標方如何做賬務處理?
依據(jù)轉(zhuǎn)帳協(xié)議書為會計原始憑證,會計分錄:
借:應付款—承包方
貸:應付款— 丙方
引言:協(xié)議書轉(zhuǎn)帳
接到現(xiàn)金支票財務會計分錄怎么做?
接到現(xiàn)金支票的時候不會必須寫會計分錄,放出納人員將現(xiàn)金支票取得金融機構(gòu),最終成功進賬時,帶上銀行蓋章確定的進賬單回家給財務會計,此刻財務會計用銀行對賬單做賬做會計分錄。
借 存款
貸 應收帳款/應收帳款/其他應付款 等課程
為何接到銀行匯票的時候不要做賬呢,由于現(xiàn)金支票僅有取得成功進賬才危害存款的提高,才能做賬務處理。存款的賬務處理要以銀行蓋章的進賬單確定的,并沒有進賬單,光銀行匯票并不等于接到錢。另外就是,公司很有可能把那張支票背書出售給他人,因此也無法在獲得銀行匯票時做賬,得等金融機構(gòu)核實后做賬。
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