公司交給本人工程項目材料款的賬務(wù)處理怎么做?
2022-11-24 17:47
公司交給本人工程項目材料款的賬務(wù)處理怎么做?
月末,公司交給本人工程項目材料款的賬務(wù)處理如下所示:
借:原料
應(yīng)交稅金----銷項稅(進(jìn)項稅額)
貸:貨幣資金或存款
假如月初做的都是應(yīng)付款,那在月末只做應(yīng)付款的反過來賬務(wù)處理。
公司向企業(yè)支付往來賬會計的分錄怎么做?
公司向企業(yè)支付往來賬的實際會計賬務(wù)處理有:
1、該貨款是之后要收回,賬務(wù)處理是:
借:其他應(yīng)付款-XXX
貸:存款
2、該貨款是早期借款,今天收取的,賬務(wù)處理是:
借:其他應(yīng)收款-XXX
貸:存款
公司交給本人工程項目材料款的賬務(wù)處理早就在上文中寫出來了,但是要注意假如月初記入是指應(yīng)付款,月末應(yīng)當(dāng)作反過來賬務(wù)處理。那樣我有關(guān)難題“建筑企業(yè)接到工程進(jìn)度款如何做賬務(wù)處理?”就介紹到這里。如果有別的關(guān)于公司的財稅問題,可咨詢我們自己的在線教師,能直接線上向大家聯(lián)絡(luò)。各位老師們會來給大家一一解答疑惑
免責(zé)聲明:
本網(wǎng)站內(nèi)容部分來自互聯(lián)網(wǎng)自動抓取。相關(guān)文本內(nèi)容僅代表本文作者或發(fā)布人自身觀點,不代表本站觀點或立場。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們進(jìn)行刪除處理。
聯(lián)系郵箱:zhouyameng@vispractice.com