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公司交給本人工程項目材料款的賬務(wù)處理怎么做?

2022-11-24 17:47

公司交給本人工程項目材料款的賬務(wù)處理怎么做?

月末,公司交給本人工程項目材料款的賬務(wù)處理如下所示:

借:原料

應(yīng)交稅金----銷項稅(進(jìn)項稅額)

貸:貨幣資金或存款

假如月初做的都是應(yīng)付款,那在月末只做應(yīng)付款的反過來賬務(wù)處理。

公司向企業(yè)支付往來賬會計的分錄怎么做?

公司向企業(yè)支付往來賬的實際會計賬務(wù)處理有:

1、該貨款是之后要收回,賬務(wù)處理是:

借:其他應(yīng)付款-XXX

貸:存款

2、該貨款是早期借款,今天收取的,賬務(wù)處理是:

借:其他應(yīng)收款-XXX

貸:存款

公司交給本人工程項目材料款的賬務(wù)處理早就在上文中寫出來了,但是要注意假如月初記入是指應(yīng)付款,月末應(yīng)當(dāng)作反過來賬務(wù)處理。那樣我有關(guān)難題“建筑企業(yè)接到工程進(jìn)度款如何做賬務(wù)處理?”就介紹到這里。如果有別的關(guān)于公司的財稅問題,可咨詢我們自己的在線教師,能直接線上向大家聯(lián)絡(luò)。各位老師們會來給大家一一解答疑惑

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