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上一個(gè)月的一張稅票這一月出現(xiàn)未知錯(cuò)誤如何更改?

2022-11-14 17:17

上一個(gè)月的一張稅票這一月出現(xiàn)未知錯(cuò)誤如何更改?

答:假如上月出具的普票銷貨彼此已作賬務(wù)解決,本月可出具同樣視頻的紅字發(fā)票以紅字發(fā)票記帳聯(lián)做為抵扣當(dāng)期的銷售額,并將收回抵扣聯(lián)黏附在紅字發(fā)票的存根上并注明"廢止".

若沒(méi)法取回來(lái)原稅票必須開(kāi)具紅字發(fā)票,銷售方必須經(jīng)過(guò)另一方負(fù)責(zé)人稅務(wù)行政機(jī)關(guān)的高效證實(shí),由訂購(gòu)方位本地負(fù)責(zé)人稅務(wù)行政機(jī)關(guān)給予相關(guān)證實(shí)資料和,獲得本地負(fù)責(zé)人稅務(wù)行政機(jī)關(guān)出具的"**省**縣(城區(qū))我國(guó)稅務(wù)局進(jìn)貨退出及索要這讓證明書",提交銷貨方,做為開(kāi)具紅字發(fā)票合理合法根據(jù).

普票開(kāi)錯(cuò)隔月廢止怎樣處理?

答:增值發(fā)票跨月不可以廢止只有開(kāi)具紅字稅票沖回.

1.一般納稅人獲得專票后,產(chǎn)生銷貨退回、開(kāi)稅票不正確等情況但是不合乎廢止要求的,或因賣貨一部分退還及產(chǎn)生銷售折讓的,購(gòu)方需向負(fù)責(zé)人稅務(wù)行政機(jī)關(guān)填寫《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》

《申請(qǐng)單》對(duì)應(yīng)的藍(lán)色字體專票必須經(jīng)稅務(wù)行政機(jī)關(guān)驗(yàn)證.

2.《申請(qǐng)單》一式二聯(lián):第一聯(lián)由購(gòu)方保留;第二聯(lián)由購(gòu)方負(fù)責(zé)人稅務(wù)行政機(jī)關(guān)保留.

《申請(qǐng)單》應(yīng)蓋上一般納稅人財(cái)務(wù)章.

負(fù)責(zé)人稅務(wù)行政機(jī)關(guān)對(duì)一般納稅人填報(bào)的《申請(qǐng)單》進(jìn)行審查后,出示《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》《通知單》應(yīng)當(dāng)與《申請(qǐng)單》一一對(duì)應(yīng).

3.購(gòu)方務(wù)必暫依《通知單》列出企業(yè)增值稅稅款從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)站出,未抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅不可納入當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額,待獲得銷貨方出具的紅字專用發(fā)票后,與保留的《通知單》一并做為記帳憑證.

4. 銷貨方憑購(gòu)方所提供的《通知單》出具紅字專用發(fā)票,在防偽稅控系統(tǒng)是以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)出具.

紅字專用發(fā)票應(yīng)當(dāng)與《通知單》一一對(duì)應(yīng).

上一個(gè)月的一張稅票這一月出現(xiàn)未知錯(cuò)誤如何更改?不正確發(fā)票更改是每一位學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)的人都要把握的專業(yè)技能,看了上文中筆者的詳細(xì)介紹后,不知道大家有沒(méi)有獲得呢?想獲得精彩不斷會(huì)計(jì)的新聞資訊,就要來(lái)定閱的課程吧!

增值發(fā)票

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