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去年本年利潤(rùn)多記提了如何更改?

2022-11-09 17:22

去年本年利潤(rùn)多記提了如何更改?

根據(jù)之前年度損益調(diào)整學(xué)科沖回,會(huì)計(jì)分錄為

借:之前年度損益調(diào)整 (紅色字體)(引言--沖回X本年度多計(jì)提所得稅)

貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (紅色字體)

借:分配利潤(rùn)---未分配利潤(rùn)留成 (紅色字體)

貸:之前年度損益調(diào)整 (紅色字體)

多計(jì)提企業(yè)所得稅如何處理?

一、多記提企業(yè)所得稅,在同一納稅年度內(nèi)立即沖回,

借:應(yīng)交稅金-應(yīng)繳所得稅

貸:本年利潤(rùn)

二、以前年度的,根據(jù)“之前年度損益調(diào)整”學(xué)科進(jìn)行修復(fù)。

借:應(yīng)交稅金—應(yīng)繳所得稅

貸:之前年度損益調(diào)整

結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),

借:之前年度損益調(diào)整

貸:分配利潤(rùn)—盈余公積

與此同時(shí)調(diào)節(jié)計(jì)提法定盈余公積等分配利潤(rùn)會(huì)計(jì)事項(xiàng)。

所得稅指的是對(duì)境內(nèi)公司(法人企業(yè)及非居民企業(yè))和其它獲得收入機(jī)構(gòu)因其經(jīng)營(yíng)所得為征稅對(duì)象所征收一種企業(yè)所得稅。做為所得稅經(jīng)營(yíng)者,應(yīng)按照《企業(yè)所得稅法》繳納稅款。但個(gè)人獨(dú)資及合伙制企業(yè)以外。

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