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企業(yè)申請

銷售方企業(yè)增值稅紅字發(fā)票帳務應該怎么解決?

2022-11-07 17:16

銷售方企業(yè)增值稅紅字發(fā)票帳務應該怎么解決?

答:開紅字發(fā)票時:

借:應收帳款 紅色字體

貸:營業(yè)成本 紅色字體

應交稅金-企業(yè)增值稅-銷項稅 紅色字體

按規(guī)則會做反過來會計分錄,但操作時,做反過來會計分錄不益于查帳.

申報情況下,用合計數申請就可以,也就是說你當月的具體正數開稅票額度-紅字發(fā)票額度.

企業(yè)增值稅紅字發(fā)票的出具范疇是怎么樣的?

答:如下所示:

購方獲得專票后,產生銷貨退回、開稅票不正確等情況但是不合乎廢止要求的;

及其銷貨方因數次抄報稅,已抄報稅發(fā)票在當月不能按照廢止處理;

或因賣貨一部分退還及產生折扣優(yōu)惠這讓違法行為的;

可以向負責人稅務行政機關申辦開具紅字增值發(fā)票的有關事宜.

本篇文章就是關于銷售方企業(yè)增值稅紅字發(fā)票帳務應該怎么處理有關解讀,文中由小編給大家提供借鑒,對于此事若也有不理解的地區(qū),口碑推薦的答疑老師.

增值發(fā)票 營業(yè)成本

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