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已認(rèn)證沒抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能紅沖嗎?

2022-10-26 17:10

已認(rèn)證沒抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能紅沖嗎?

是沒問題的,已認(rèn)證發(fā)票,未報(bào)抵稅進(jìn)行,填好《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》應(yīng)選用“已抵稅。

如已認(rèn)證了稅票,能夠填好《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》,經(jīng)負(fù)責(zé)人國家稅務(wù)機(jī)關(guān)審批后,出示《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》,銷貨方借此《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》,開具紅字稅票抵減銷售額,購料方原所取得的進(jìn)項(xiàng)票不用退還。明確的規(guī)定客戶程序國稅發(fā)(2006)156號(hào)文件和(2007)18號(hào)文件。

假如增值稅發(fā)票早已驗(yàn)證,需要由購方來沖紅,銷方?jīng)_紅去稅務(wù)是無法申請(qǐng)的。由于票已認(rèn)證,表明票上自身是沒有問題的,一般是出現(xiàn)了退換貨、這讓等狀況用了沖紅,那樣購方從開票系統(tǒng)內(nèi)出具《紅字發(fā)票申請(qǐng)單》,帶上抵扣聯(lián)和雙方簽署的退貨協(xié)議或這讓表明去稅務(wù)局開具紅字通知書,通知書給銷方出具負(fù)數(shù)發(fā)票~自然,實(shí)際需要什么資料還需要按本地稅務(wù)局的要求來。

政策依據(jù):依據(jù)《我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局關(guān)于修訂<增值稅發(fā)票應(yīng)用要求>工作的通知》(國稅發(fā)〔2006〕156號(hào))第十四條 一般納稅人獲得專票后,產(chǎn)生銷貨退回、開稅票不正確等情況但是不合乎廢止要求的,或因賣貨一部分退還及產(chǎn)生銷售折讓的,購方需向負(fù)責(zé)人稅務(wù)行政機(jī)關(guān)填寫《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》(下稱《申請(qǐng)單》)。

為大家整理已認(rèn)證沒抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能紅沖嗎具體內(nèi)容供你閱讀文章,一般已認(rèn)證的抵扣的稅票是能夠出具紅沖發(fā)票的,但影響了必要條件,是不是還行,文中為您回答,熱烈歡迎閱讀文章。

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