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本月接到原材料稅票何時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本

2022-10-25 17:49

本月接到原材料稅票何時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本

答:按暫估額度做原材料入庫(kù),等稅票到時(shí)應(yīng)先沖回暫估憑據(jù),再點(diǎn)稅票里的額度調(diào)節(jié)計(jì)劃成本。

借:原料-*** 暫估價(jià)

貸:應(yīng)付帳款或存款 暫估價(jià)

借:原料-*** 暫估價(jià)(紅色字體)

貸:應(yīng)付帳款或存款 暫估價(jià)(紅色字體)

借:原料-***(稅票里的出廠價(jià))

借:應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

貸: 應(yīng)付帳款或存款(稅票里的價(jià)稅合計(jì))

購(gòu)買(mǎi)原材料本月稅票沒(méi)到怎樣處理

【問(wèn)】甲企業(yè)為一般納稅人,2010年3月22日從乙公司購(gòu)買(mǎi)原料一批,假如購(gòu)買(mǎi)的原材料早已運(yùn)往,目前已驗(yàn)收入庫(kù),但稅票等結(jié)算憑證并未接到,錢(qián)款并未付款。3月末,甲企業(yè)應(yīng)按照暫估價(jià)進(jìn)賬,假設(shè)其暫估價(jià)為35000元。4月份所取得的增值稅發(fā)票,稅票上注明的原料合同款為40000元,增值稅額為6800元。怎樣進(jìn)行會(huì)計(jì)賬務(wù)處理?

【答】甲企業(yè)應(yīng)當(dāng)3月末應(yīng)做如下所示會(huì)計(jì)賬務(wù)處理:

借:原料 35000

貸:應(yīng)付款——暫估應(yīng)付賬款 35000

4月初將以上賬務(wù)處理原賬沖回:

借:應(yīng)付款——暫估應(yīng)付賬款 35000

貸:原料 35000

在接到稅票等結(jié)算憑證,并支付貨款時(shí):

借:原料 40000

應(yīng)交稅金——銷(xiāo)項(xiàng)稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 6800

貸:存款 46800

文中闡述了本月接到原材料稅票何時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本,闡述了購(gòu)買(mǎi)原材料本月稅票沒(méi)到怎樣處理。是企業(yè)的一名會(huì)計(jì),一定要搞清楚,本月接到原材料稅票那就需要在月開(kāi)展結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本。假如你看過(guò)文中具體內(nèi)容以后并不是很清楚,那樣咨詢(xún)一下在線教師吧。

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