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繳稅后成本費降低分錄怎么做?

2022-10-10 17:15

繳稅后成本費降低分錄怎么做?

答:補繳增值稅稅金,按補繳特性進賬.

歸屬于早期計算誤差,多計了收益,少計了銷項稅,必須給予調(diào)節(jié)之前多記入收入額度,記入以前年度損益學(xué)科.

歸屬于稅額計算不正確,即在清繳稅款后應(yīng)交稅金下能有賬戶余額,這樣的事情不用調(diào)節(jié),交納的時候直接貸記應(yīng)交稅金學(xué)科

歸屬于按照規(guī)定不可以抵扣的進項轉(zhuǎn)出,則按照進項轉(zhuǎn)出申請辦理,即貸記經(jīng)濟成本費用科目,借記應(yīng)交稅金-銷項稅(進項轉(zhuǎn)出)

并沒有主要原因緣故,稅務(wù)局強行性的補交,立即記入營業(yè)外收入.

如何做上年繳稅的賬務(wù)處理?

1、假如交納的這一部分企業(yè)增值稅,能夠抵扣之后應(yīng)繳增值稅,賬務(wù)處理:

借:應(yīng)交稅費--企業(yè)增值稅

貸:存款等

2、若不能抵扣,補繳增值稅只有轉(zhuǎn)到"期間費用"科目中.

(1)交納時

借:應(yīng)交稅費--企業(yè)增值稅

貸:存款等

(2)結(jié)轉(zhuǎn)成本時

借:期間費用--稅費

貸:應(yīng)交稅費--企業(yè)增值稅

總的來說,大家對于繳稅后成本費降低分錄怎么做的相關(guān)介紹應(yīng)該已經(jīng)有了一個大體的掌握.也有大量的網(wǎng)絡(luò)資源等待大家,趕緊來關(guān)心升級吧!

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