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繳稅后成本費(fèi)降低分錄怎么做?

2022-10-10 17:15

繳稅后成本費(fèi)降低分錄怎么做?

答:補(bǔ)繳增值稅稅金,按補(bǔ)繳特性進(jìn)賬.

歸屬于早期計(jì)算誤差,多計(jì)了收益,少計(jì)了銷項(xiàng)稅,必須給予調(diào)節(jié)之前多記入收入額度,記入以前年度損益學(xué)科.

歸屬于稅額計(jì)算不正確,即在清繳稅款后應(yīng)交稅金下能有賬戶余額,這樣的事情不用調(diào)節(jié),交納的時(shí)候直接貸記應(yīng)交稅金學(xué)科

歸屬于按照規(guī)定不可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,則按照進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申請(qǐng)辦理,即貸記經(jīng)濟(jì)成本費(fèi)用科目,借記應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)

并沒有主要原因緣故,稅務(wù)局強(qiáng)行性的補(bǔ)交,立即記入營業(yè)外收入.

如何做上年繳稅的賬務(wù)處理?

1、假如交納的這一部分企業(yè)增值稅,能夠抵扣之后應(yīng)繳增值稅,賬務(wù)處理:

借:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)增值稅

貸:存款等

2、若不能抵扣,補(bǔ)繳增值稅只有轉(zhuǎn)到"期間費(fèi)用"科目中.

(1)交納時(shí)

借:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)增值稅

貸:存款等

(2)結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)

借:期間費(fèi)用--稅費(fèi)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)增值稅

總的來說,大家對(duì)于繳稅后成本費(fèi)降低分錄怎么做的相關(guān)介紹應(yīng)該已經(jīng)有了一個(gè)大體的掌握.也有大量的網(wǎng)絡(luò)資源等待大家,趕緊來關(guān)心升級(jí)吧!

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