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代理商電商銷售產(chǎn)品沒有進(jìn)項(xiàng)要如何做帳?

2022-10-08 17:30

代理商電商銷售產(chǎn)品沒有進(jìn)項(xiàng)要如何做帳?

銷售產(chǎn)品開票是否,都需要記提銷項(xiàng)稅。與是不是獲得增值稅發(fā)票(進(jìn)項(xiàng)票)并沒有密切關(guān)系。銷售產(chǎn)品時(shí),應(yīng)進(jìn)行如下所示會(huì)計(jì)賬務(wù)處理:

借:應(yīng)收帳款——購(gòu)方(或存款等)

貸:營(yíng)業(yè)成本(或產(chǎn)品銷售收入)(不含稅金額)

貸:應(yīng)交稅金——銷項(xiàng)稅——銷項(xiàng)稅額

本月進(jìn)行超過(guò)銷項(xiàng)稅怎么做賬?

銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅=應(yīng)繳納企業(yè)增值稅。當(dāng)應(yīng)繳納企業(yè)增值稅為正數(shù)時(shí)應(yīng)繳稅,為負(fù)值的時(shí)候繳稅。

1.進(jìn)項(xiàng)稅額的賬務(wù)處理

借:庫(kù)存商品、固資等

借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)增值稅-進(jìn)行

貸:存款

2.銷項(xiàng)稅額的賬務(wù)處理

借:應(yīng)收帳款、存款等

貸:營(yíng)業(yè)成本

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)增值稅-銷項(xiàng)稅

3.繳納稅費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄:

借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)增值稅-已交稅(額度=銷項(xiàng)稅-進(jìn)行)

貸:存款

想必大家看了已經(jīng)知道代理商電商銷售產(chǎn)品沒有進(jìn)項(xiàng)要如何做帳,假如你還有其他不懂的地方,口碑推薦大家老會(huì)計(jì)答疑解惑,可能對(duì)于自己的問(wèn)題,竭盡全力給你處理!

營(yíng)業(yè)成本 固資

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