庫存產(chǎn)品價格不正確調(diào)整如何做會計分錄?
2022-09-30 16:46
庫存產(chǎn)品價格不正確調(diào)整如何做會計分錄?
用友財務軟件是能夠轉(zhuǎn)型期初期的,僅僅只是總數(shù)不正確,我覺得立即改期初數(shù)據(jù)就行了.
如果想改動初期,要把之前月份憑據(jù)反結(jié)賬,再改動.
賬務處理上能直接抵減.
應收帳款期初余額有誤如何調(diào)整分錄?
應收帳款期初余額有誤,現(xiàn)調(diào)節(jié)應怎樣做會計分錄:
1、提議現(xiàn)查明緣故
2、確定是應收帳款期初余額有誤,假如具體超過帳面價值的.
借:其他應付款----責任者擔負一部分
庫存產(chǎn)品(或原料) 做賬錯漏或額度、總數(shù)計量檢定錯漏
貸:應付款
3、確定是應收帳款期初余額有誤,假如具體低于帳面價值的.
借:應付款
貸:其他業(yè)務收入
有關實例:產(chǎn)品 原進貨單價 上月總數(shù) 本月拿貨 本月送貨 本月總數(shù)A 100 1000 200 100 1100,上月庫存產(chǎn)品為100000,本月進貨單價降到50,那樣本月庫存產(chǎn)品多少錢?銷售費用多少錢?減價后分錄怎么寫?
答:每月拿貨進的什么價,就進賬什么價做憑據(jù).備案帳簿庫存產(chǎn)品時,按憑據(jù)備案進賬,隨后加權(quán)平均值計算平均單價結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本.
本月拿貨200、價格50,借:庫存量商,10000
貸:應付款10000
和上月庫存量加權(quán)平均值、上月總數(shù)1000只 本月總數(shù)200只=1200只.
上月 額度100000加本月金額10000=110000元
加權(quán)平均值后價格=110000/1200=91.67元
結(jié)轉(zhuǎn)成本本月銷售費用=100只*91.67=9167元
本月庫存產(chǎn)品賬戶余額=110000-9167=100833元 總數(shù)1100只
庫存產(chǎn)品價格不正確調(diào)整如何做會計分錄?以上就是關于小編為大家整理的所有內(nèi)容了,獲得更多的會計專業(yè)知識,請密切關注網(wǎng)的升級,每天會給您獻上的精彩財務會計新聞資訊.
免責聲明:
本網(wǎng)站內(nèi)容部分來自互聯(lián)網(wǎng)自動抓取。相關文本內(nèi)容僅代表本文作者或發(fā)布人自身觀點,不代表本站觀點或立場。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們進行刪除處理。
聯(lián)系郵箱:zhouyameng@vispractice.com