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待攤費用并沒有支付如何做帳?

2022-09-29 16:55

待攤費用并沒有支付如何做帳?

待攤費用的賬務(wù)處理

由于賬戶性質(zhì)不一樣.可是攤、提實際上是一體的,都是為了給花費較為均勻的亂攤派在好多個階段.

攤銷費要先付款,然后記入花費.歸屬于資產(chǎn)類賬戶;

待攤費用要先記入花費,然后付款.歸屬于負債類帳戶.

資產(chǎn)類賬戶通常情況下是借方余額,負債類帳戶是貸方余額.

因而,

當待攤費用這一負債類帳戶發(fā)生借方余額時,理所當然地應(yīng)當轉(zhuǎn)到攤銷費里.

學(xué)生的差別,有些像"預(yù)付款帳款--應(yīng)付帳款"、"應(yīng)收帳款--應(yīng)收賬款"

的,必須再加一個"攤銷費"帳戶.

如一個公司用以制造的固資維修,每月沖減了800元.共沖減了5個月,一共沖減了4000元.

每月做會計分錄如下所示

借:產(chǎn)品成本--維修費 800

貸:待攤費用--大維修費 800

嘩 第六個月具體產(chǎn)生維修,具體使用了5000元

借:待攤費用--大維修費 5000

貸:存款 5000

這兒"待攤費用"也就有了1000塊的借方余額,實際上就是資產(chǎn)科目"攤銷費".

借:攤銷費--大維修費 1000

貸:待攤費用--大維修費 1000

攤銷費1000元,能分好多個月攤銷費.比如分2個月攤銷費.則每月做

借:產(chǎn)品成本--大維修費 500

貸:攤銷費--大維修費 500

待攤費用并沒有支付如何做帳?前文我闡述了這一具體內(nèi)容的處理方式,有一些數(shù)據(jù)信息練習(xí)題以供參考參照,大家認為還你有什么想法的,可點擊對話框與老會計線上互動交流答疑解惑!

固資

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