已開(kāi)稅票未收付款怎樣做成本費(fèi)?
2022-09-27 17:13
已開(kāi)稅票未收付款怎樣做成本費(fèi)?
那樣記賬,步驟如下所示:
1、早已開(kāi)稅票未收付款: 借:應(yīng)收帳款——A企業(yè) 貸:營(yíng)業(yè)成本
2、借:存款或現(xiàn)錢(qián) 貸:應(yīng)收帳款——A企業(yè)
含意:記賬,指財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)開(kāi)展會(huì)計(jì)賬務(wù)處理的一個(gè)過(guò)程。從最開(kāi)始做賬入冊(cè)直至結(jié)算整個(gè)過(guò)程及其在其中的步驟都稱為賬,就是指財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)開(kāi)展會(huì)計(jì)賬務(wù)處理的一個(gè)過(guò)程,一般從逐漸填制憑證到編制報(bào)表結(jié)束全過(guò)程(又稱會(huì)計(jì)實(shí)操)。
已發(fā)未開(kāi)發(fā)票的賬務(wù)解決:
我們公司9月已發(fā)末開(kāi)稅票500噸,額度10萬(wàn),成本費(fèi)8萬(wàn)余元,錢(qián)款10萬(wàn)余元末接到,另一方顧客稅票規(guī)定11月份開(kāi),我們公司9月份賬務(wù)解決??
正確答案
不論你接到?jīng)]有收到,送貨時(shí)就得確定升值增值稅收入;
9月
借 應(yīng)收帳款 10萬(wàn)
貸 營(yíng)業(yè)成本 10萬(wàn)÷1.17
貸 應(yīng)交稅金-企業(yè)增值稅銷項(xiàng)稅 10萬(wàn)÷1.17*0.17
下月增值稅申報(bào)時(shí),把稅費(fèi)填寫(xiě)在附注2“沒(méi)票申請(qǐng)”一欄
不管怎樣情況下收到貨款,也只沖平來(lái)往
借 存款 10萬(wàn)
貸 應(yīng)收帳款 10萬(wàn)
想必大家看了已經(jīng)知道已開(kāi)稅票未收付款怎樣做成本費(fèi),假如你還有其他不懂的地方,口碑推薦大家老會(huì)計(jì)答疑解惑,可能對(duì)于自己的問(wèn)題,竭盡全力給你處理!
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