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企業(yè)增值稅沖紅后附加稅稅率能夠沖嗎

2022-09-27 16:52

企業(yè)增值稅沖紅后附加稅稅率能夠沖嗎

增值稅普通發(fā)票沖紅后,銷售額和銷項稅或銷項稅額一樣被抵減,要是沒有新產(chǎn)生市場銷售對沖交易紅數(shù),月末銷項稅或銷項稅額賬戶余額產(chǎn)生負值也正常.因此發(fā)票沖紅后附加稅稅率用紅色字體記賬或進行反會計分錄沖賬就可以.

可是,為了能要開紅字發(fā)票,以前還有一個辦理手續(xù)大壯稅務(wù)局申請辦理《開具通知單》,有關(guān)這一環(huán)節(jié),一些前提下由銷貨方開展,一些狀況由供貨方開展.

針對一般納稅人在獲得增值稅發(fā)票后,產(chǎn)生銷貨退回、開稅票不正確等情況但是不合乎廢止要求的,或因賣貨一部分退還及產(chǎn)生銷售折讓的,購方應(yīng)填寫《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》,由購方負責(zé)人稅務(wù)行政機關(guān)審批后,出示《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》.

增值稅發(fā)票沖紅步驟是什么?

(一)支付款雙方未入賬的沖紅稅票解決.收款人應(yīng)先需沖紅稅票取回,并且在稅票各聯(lián)上加蓋"廢止"字眼后,按正確額度再次開票;

(二)支付款彼此早已進賬的沖紅稅票解決.付款人憑其所在區(qū)域負責(zé)人地稅局行政機關(guān)出具的"沖紅稅票證實",到收款人申請辦理沖紅稅票辦理手續(xù).收款人憑付款人"沖紅稅票證實",按沖紅稅票額度開具紅字稅票或負數(shù)發(fā)票后,再點正確額度再次開票.與此同時,收款人應(yīng)先"沖紅稅票證實"黏貼在紅字發(fā)票或負數(shù)發(fā)票第一聯(lián)(存根)后,以便審查;

(三)付款人已進賬,收款人未入賬的沖紅稅票解決.付款人憑其所在區(qū)域負責(zé)人地稅局機關(guān)的出具"沖紅稅票證實",齊上(二).與此同時,收款人應(yīng)先沖紅稅票第三聯(lián)(記賬聯(lián))與"沖紅稅票證實"一起黏貼在紅字發(fā)票或負數(shù)發(fā)票第三聯(lián)(記賬聯(lián))后,以便審查;

(四)收款人已進賬,付款人未入賬的沖紅稅票解決.收款人應(yīng)先需沖紅稅票取回,并按照沖紅稅票額度開具紅字稅票或負數(shù)發(fā)票后,按正確額度再次開票.與此同時,收款人應(yīng)先沖紅稅票第二聯(lián)(抵扣聯(lián))黏貼在紅字發(fā)票或負數(shù)發(fā)票第二聯(lián)(抵扣聯(lián))后,以便審查.

之上就以上就是我對"企業(yè)增值稅沖紅后附加稅稅率能夠沖嗎"的解釋,在開稅票環(huán)節(jié)中,難免會有工作人員由于疏忽或其他原因?qū)е路珠_、游戲多開、少開的情況出現(xiàn).這時一定要滿足發(fā)票作廢要求的,將稅票開展廢止然后進行紅沖,然后做一張正確憑據(jù)就可以.

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