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已抵扣進項怎么開紅沖?

2022-09-27 16:47

已抵扣進項怎么開紅沖?

已經(jīng)抵扣的進項稅,要開具紅字發(fā)票需要購買方提交開具紅字發(fā)票信息表,稅務(wù)局反饋通過以后傳給銷售方,據(jù)以開具紅字發(fā)票。

紅字發(fā)票的申請流程分為四步:紅字信息表填開、上傳信息表至稅務(wù)局端系統(tǒng)、下載生成編號的信息表、銷售方開具負數(shù)發(fā)票。納稅人可以通過金稅盤或稅控盤兩種開票系統(tǒng)進行申請操作。

已經(jīng)抵扣進項稅開紅字發(fā)票后怎么處理?

已經(jīng)認證抵扣的增值稅專用發(fā)票,需要開具紅字發(fā)票的,必須由購買方向國稅局發(fā)起開具紅字發(fā)票的申請,并將抵扣的增值稅額做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,等國稅局批準后,由銷售方開具紅字增值稅專用發(fā)票。

開了紅字發(fā)票,銷售方要根據(jù)紅字發(fā)票的記賬聯(lián),做與原來分錄一致的負數(shù)或紅字分錄進行沖減。

借:銀行存款/應(yīng)收賬款 負數(shù)或紅字

貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)或紅字

貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 負數(shù)或紅字

購貨方應(yīng)該做進項稅額轉(zhuǎn)出

借:原材料/庫存商品 負數(shù)或紅字

借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出 負數(shù)或紅字

貸:應(yīng)付賬款 負數(shù)或紅字

本文講述的是關(guān)于已抵扣進項怎么開紅沖的有關(guān)問題,相信通過本文你一定有所了解了,已經(jīng)抵扣進項稅開紅字發(fā)票后怎么處理?若仍有不明白的地方,可與網(wǎng)窗口老會計取得聯(lián)系,感謝閱讀。

主營業(yè)務(wù)收入

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