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企業(yè)申請

開稅票就必須得交所得稅嗎

2022-09-26 17:00

開稅票就必須得交所得稅嗎

公司應(yīng)納稅額計算,以收付實現(xiàn)制為準則,歸屬于當期的收益費用和,不管賬款是不是收付款,均做為當期的收益費用和;不屬當期的收益費用和,即便賬款早就在本期收付款,都不做為當期的收益費用和.本條例和國務(wù)院財政局、稅務(wù)主管機構(gòu)另有規(guī)定的除外.

能夠得知,所得稅中,應(yīng)納稅額的明確,要以收付實現(xiàn)制為載體,和錢款的收付款沒關(guān)系,和稅票是不是出具,更為沒關(guān)系.

比照企業(yè)增值稅暫行規(guī)定和企業(yè)所得稅法實施條例,我們能下結(jié)論:"老會計"的"工作經(jīng)驗"是工作上的思維誤區(qū),應(yīng)該是稅收法律的未全面了解所造成的,被稅務(wù)局請去飲茶的發(fā)病原因之一.

1、增值稅是"以票控稅",合同書(具體項目產(chǎn)生)與開稅票日期,哪一個放前,哪一個優(yōu)先選擇;

2、所得稅無論是否開稅票,多以合同和具體項目產(chǎn)生日期來確定是否交稅!

所得稅的納稅年度及其稅務(wù)申報

納稅年度

是以陽歷1月1日起止12月31日止.納稅人在一個納稅年度正中間開張,或者因為合拼、關(guān)掉等因素,使該納稅年度的具體經(jīng)營期不夠12個月,應(yīng)該以實際經(jīng)營期為一個納稅年度;經(jīng)營者結(jié)算時,應(yīng)該以清算期間為一個納稅年度.

稅務(wù)申報

2008年1月1日起實行的所得稅法第五十四條要求:

所得稅分月或是分季預(yù)繳稅款.

公司應(yīng)當在月或是一季度終結(jié)之日起十五日內(nèi),不管贏利或虧本,都應(yīng)該向稅務(wù)行政機關(guān)申報預(yù)繳稅款所得稅所得稅申報表,預(yù)繳增值稅.

公司應(yīng)當在本年度終結(jié)之日起五個月內(nèi),向稅務(wù)行政機關(guān)申報年所得稅所得稅申報表,并年度匯算清繳,還清應(yīng)交應(yīng)退稅額.

公司在申報所得稅所得稅申報表時,理應(yīng)按規(guī)定附贈會計報表和其它相關(guān)資料.

納稅人在所規(guī)定的申報期申請確有困難的,可報檢負責人稅務(wù)行政機關(guān)準許,延期申報.

以上就是開稅票就必須得交所得稅嗎的具體內(nèi)容,所得稅一般的稅率是25%,但是對于一些對符合條件的公司,也有明確的稅收優(yōu)惠政策,我們可以通過各類數(shù)據(jù)信息計算,最后必須分月或是按季預(yù)繳稅款,中還有很多企業(yè)所得稅專業(yè)知識,熱烈歡迎查看.

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