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接到撥付的公司賬務處理要怎么寫?

2022-09-22 16:53

接到撥付的公司賬務處理要怎么寫?

公司接到財政補貼做賬務處理:

一、公司接到撥付時:

借:存款

貸:專項應付款 —— ×××新項目

收付款的處理方法一般都沒問題,關鍵是重點撥付具體耗時的賬務處理,也許每個公司不盡相同了,有些企業(yè)乃至一筆會計分錄把重點撥付沖回掉:

借:專項應付款 —— ×××新項目

貸:期間費用 —— 科學研究費

二、專項研究新項目必須購買實驗儀器等固資時:

借:固資

貸:存款

借:專項應付款 —— ×××新項目

貸:資本公積金

不論是在專項研究內容進行當中或是在工程完畢之后,該固資的折舊費都應該視作企業(yè)日常生產運營用累計折舊政策處理。但對于專項研究中產生新產品的,賬務處理如下所示:

借:庫存商品

貸:資本公積金

以上是小編給大家推薦的接到撥付的公司賬務處理要怎么寫,想必大家看了早已有一定的了解,如各位也有你不知道的地區(qū)可點擊對話框,老會計給你答疑解惑!

累計折舊 固資

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