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出口沒(méi)做免稅申報(bào)怎樣補(bǔ)稅?

2022-09-22 16:38

出口沒(méi)做免稅申報(bào)怎樣補(bǔ)稅?

這種情況下,做無(wú)票銷(xiāo)售處理就行了。借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸;以前年度損益調(diào)整,或者主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))。

如果要補(bǔ)繳稅款:

補(bǔ)提時(shí)

借:以前年度損益調(diào)整

貸:應(yīng)交稅金--增值稅

結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)

借:以前年度損益調(diào)整

貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

交時(shí)

借:應(yīng)交稅金--增值稅

貸:銀行存款等

出口商品報(bào)關(guān)后不退稅應(yīng)該如何處理?

只要是出口報(bào)關(guān)的貨物,如果是屬于取消退稅率且不屬于免稅產(chǎn)品的貨物,不需要進(jìn)行出口退稅申報(bào),須視同內(nèi)銷(xiāo)計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額;如果是屬于免稅的貨物,不需要進(jìn)行出口免稅申報(bào),須在增值稅納稅申報(bào)時(shí)填寫(xiě)免稅銷(xiāo)售額,其相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)入成本;排除以上兩種情況,不申報(bào)出口退稅的,逾期的(在出口之日的次年4月增值稅納稅申報(bào)期前進(jìn)行出口退稅申報(bào);在出口之日的次年5月增值稅納稅申報(bào)期進(jìn)行出口免稅申報(bào),即在增值稅申報(bào)表上填寫(xiě)免稅銷(xiāo)售額;超過(guò)上述退免稅申報(bào)期限的)視同內(nèi)銷(xiāo)計(jì)提增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。

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主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

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