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接到經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)差值稅票如何做帳

2022-09-09 16:55

接到經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)差值稅票如何做帳

開稅票后賬務(wù)處理:稅務(wù)局代開增票職位進(jìn)行開票、稅金繳納后,能把稅務(wù)局蓋章的增值稅發(fā)票共三聯(lián)和完稅證明交到經(jīng)營(yíng)者,在其中:發(fā)票第一聯(lián)為記賬聯(lián),是經(jīng)營(yíng)者據(jù)以進(jìn)賬的憑證,第二連碩抵扣聯(lián)、第三連碩抵扣聯(lián),是買賣購方驗(yàn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額及其進(jìn)賬的憑證,完稅證是經(jīng)營(yíng)者扣繳稅款后證實(shí)單據(jù)。

1、會(huì)計(jì)賬務(wù)處理:按稅票記賬聯(lián)上載明的金額和稅款做如下所示解決:

2、代開票中的許多個(gè)稅,可作為“企業(yè)所得稅”計(jì)算。

3、賬務(wù)解決

(1)代開票收益

借:存款(或應(yīng)收帳款等)

貸:營(yíng)業(yè)成本(或營(yíng)業(yè)外收入)

(2)代開票交納的稅費(fèi)

借:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅

借:應(yīng)交稅費(fèi)--附加稅

借:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅(別的個(gè)稅)

借:其他應(yīng)交款--教育附加費(fèi)

貸:現(xiàn)錢等

(3)按代開票交納的稅費(fèi)做獲取會(huì)計(jì)分錄

借:主營(yíng)應(yīng)交稅費(fèi)(或其他業(yè)務(wù)支出)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--附加稅

貸:其他應(yīng)交款--教育附加費(fèi)

借:企業(yè)所得稅(別的個(gè)稅)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅(別的個(gè)稅)

(4)代開票收益,要不是部門的主營(yíng),根據(jù)“營(yíng)業(yè)外收入”和“其他業(yè)務(wù)支出”學(xué)科計(jì)算。

什么叫差額納稅?

1.差額征收就是指增值稅新項(xiàng)目,"營(yíng)改增政策"試點(diǎn)地區(qū)持續(xù)該現(xiàn)行政策,

8月1日后因?yàn)槿珖?guó)推廣,那樣增值稅一般納稅人也就沒有這一政策了.

2.差額征收,差值=營(yíng)業(yè)額-付給其它的銷售額(成本費(fèi)),

如,工程項(xiàng)目應(yīng)記稅的銷售額=總工程項(xiàng)目銷售額-分包工程的銷售額.

如,度假旅游應(yīng)記稅的銷售額=旅游總收入-付給異地地接費(fèi)用.

實(shí)際上原文中推薦的差不多都能解決你有關(guān)接到經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)差值稅票如何做帳了,自然老師搞清楚一部分新人在第一次解決類似情況時(shí)不太清楚,可以看以上搜集的材料。假如操作過程中碰到新問題歡迎你來財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)堂資詢或是提出問題都能夠。

營(yíng)業(yè)成本

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