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應(yīng)收帳款少付怎樣做會計分錄?

2022-09-06 17:02

應(yīng)收帳款少付怎樣做會計分錄?

具體發(fā)送的應(yīng)收款比應(yīng)收帳款少,應(yīng)該根據(jù)實際情況來各自解決:

1.明確差值是由于銷售部門在結(jié)算給女生帶來了折扣優(yōu)惠。

借:存款-**行

借:銷售費用-現(xiàn)金折扣

貸:應(yīng)收帳款-**企業(yè)

2.如果因為業(yè)務(wù)員少付,以后還能取回應(yīng)這樣處理

借:存款-**行

借:其他應(yīng)付款-***(業(yè)務(wù)員名稱)

貸:應(yīng)收帳款-**企業(yè)

應(yīng)收帳款多收分錄怎么寫?

多收顧客錢款,假如與本客戶保持來往關(guān)聯(lián),還可以保存該賬戶余額,在今后的業(yè)務(wù)流程里將不必要賬款相抵,如果將來不可以維持市場拓展,那么這個賬款必須退還。

收付款時:

借:存款

貸:應(yīng)收帳款

退還時:

借:應(yīng)收帳款

貸:存款

因為該業(yè)務(wù)流程涉及到資金往來,需要做反過來的會計分錄沖回,以切合實際狀況。

文中主要講述了有關(guān)應(yīng)收帳款少付怎樣做會計分錄的相關(guān)問題,相信通過文中你一定有一定的了解了,應(yīng)收帳款多收分錄怎么寫?若依然存在不懂的地方,能與網(wǎng)對話框老會計建立聯(lián)系,感謝閱讀。

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