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不足個(gè)稅起征點(diǎn)免交的增值稅怎樣做稅務(wù)解決?

2022-09-01 17:59

不足個(gè)稅起征點(diǎn)免交的增值稅怎樣做稅務(wù)解決?

答:一般納稅人月銷售總額不得超過3萬,或是按季申報(bào)的季營業(yè)額不得超過9萬余元,增值稅免稅。這兒的增值稅額,要進(jìn)行賬務(wù)處理。

市場(chǎng)銷售時(shí),記入:應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅。

免稅政策時(shí),記入:其他業(yè)務(wù)收入。

中小企業(yè)按照實(shí)際免減的稅金,需在“應(yīng)交稅金——銷項(xiàng)稅”學(xué)科下加設(shè)“減免稅款”欄目,用以紀(jì)錄該公司按照規(guī)定抵扣的增值稅應(yīng)納稅所得額。

按照規(guī)定抵扣的增值稅應(yīng)納稅所得額,

一般納稅人:

測(cè)算應(yīng)交稅款:

借:營業(yè)成本

貸:應(yīng)交稅金--銷項(xiàng)稅(銷項(xiàng)稅額)

結(jié)轉(zhuǎn)成本免交稅款:

借:應(yīng)交稅金——銷項(xiàng)稅(減免稅款),

貸:其他業(yè)務(wù)收入”或“補(bǔ)貼收入”學(xué)科。

不足個(gè)稅起征點(diǎn)免交的增值稅應(yīng)該怎么做稅務(wù)解決,您現(xiàn)在可單獨(dú)處理好沒?想知道大量財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)的知識(shí),歡迎你持續(xù)關(guān)注的網(wǎng)站升級(jí)。

營業(yè)成本

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