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企業(yè)申請

發(fā)票進項轉(zhuǎn)出賬務處理怎么做?

2022-08-30 17:03

發(fā)票進項轉(zhuǎn)出賬務處理怎么做?

進項稅額轉(zhuǎn)出是企業(yè)經(jīng)常會發(fā)生的事情,其財務處理分錄如下:

發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時:

借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用)

貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)

月底進行結轉(zhuǎn)時:

借:應交稅法-應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)

貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)

進項稅額轉(zhuǎn)出主要是發(fā)生以下兩種情況:

1、納稅人購進的貨物及在產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生非正常損失;

2、納稅人購進的貨物或應稅勞務改變用途,如用于非應稅項目(在建工程)、免稅項目或集體福利與個人消費等。

進項稅額轉(zhuǎn)出就是將不可抵扣的進項稅額(前期已經(jīng)入賬)轉(zhuǎn)出到對應的存貨成本里。

紅字發(fā)票進行稅額轉(zhuǎn)出怎么寫分錄?

對申請開具紅字發(fā)票的,其進項稅額轉(zhuǎn)出應憑稅務機關出具的通知單轉(zhuǎn)出,應填入“紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額”欄中,請勿憑開具的紅字發(fā)票進行進項稅額轉(zhuǎn)出。

1.收到紅字票

借:原材料(紅字)

借:應交稅費---應交增值稅(進項稅額)(紅字)

貸:應付帳款(紅字)

2.收到正確的發(fā)票

借:原材料

借:應交稅費---應交增值稅(進項稅額)

貸:應付帳款

增值稅紅字票不需要認證

以上就是小編為大家整理的關于發(fā)票進項轉(zhuǎn)出賬務處理怎么做全部內(nèi)容了,紅字發(fā)票進行稅額轉(zhuǎn)出怎么寫分錄? 獲取更多財務知識,敬請關注網(wǎng)的更新!

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