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勞務(wù)派遣工作人員從我司餐費(fèi)怎樣進(jìn)賬

2022-08-23 17:14

勞務(wù)派遣工作人員從我司餐費(fèi)怎樣進(jìn)賬

歸屬于為公司實(shí)際發(fā)生的記入成本費(fèi)或是花費(fèi).服務(wù)外包人員的加班餐費(fèi)生產(chǎn)制造商品所產(chǎn)生的,因此可以入產(chǎn)品成本.產(chǎn)品成本由直接材料、直接人工和產(chǎn)品成本三部分組成.直接材料就是指生產(chǎn)過程中的勞動對象,根據(jù)生產(chǎn)加工使其變成半成品加工或制成品,他們的使用價值隨著成了另一種實(shí)用價值;直接人工就是指生產(chǎn)中所消耗的人力資源,可以用工資額和福利費(fèi)等測算;產(chǎn)品成本乃是指生產(chǎn)中所使用的工業(yè)廠房、設(shè)備、車輛及機(jī)器設(shè)備等設(shè)施及機(jī)物料和輔材,它們損耗一部分是由折舊費(fèi)方法記入成本費(fèi),另一部分是由檢修、預(yù)算定額花費(fèi)、機(jī)物料損耗和輔材損耗等形式記入成本費(fèi).

企業(yè)員工伙食費(fèi)如何記賬?

1、員工加班的伙食費(fèi)開支

員工因工作需要,依照公司規(guī)定加班加點(diǎn),一般公司都是會按一定規(guī)范給報(bào)銷餐費(fèi).對這種加班的伙食費(fèi)開支,在賬務(wù)處理實(shí)務(wù)中一般都是在"員工福利費(fèi)"學(xué)科計(jì)算.做會計(jì)賬務(wù)處理時,稅票可作為會計(jì)原始憑證進(jìn)賬,賬務(wù)處理如下所示:借:應(yīng)對員工薪酬--員工福利費(fèi),貸:存款/貨幣資金等

2、企業(yè)統(tǒng)一供貨午飯開支

有的公司如今沒有自己的飯?zhí)?能給員工統(tǒng)一訂午飯,企業(yè)統(tǒng)一清算,配餐企業(yè)給公司統(tǒng)一出具伙食費(fèi)稅票.將未辦理員工食堂統(tǒng)一供貨午飯開支記入"員工福利費(fèi)"學(xué)科計(jì)算.

3、企業(yè)會議的用餐開支

公司組織員工開本年度、上半年度、一季度、月度工作總結(jié)會議等,與會人員的大會就餐開支.會務(wù)費(fèi)支出范圍包括大會住宿費(fèi)用、餐費(fèi)、會議廳房租、差旅費(fèi)、文檔印制費(fèi)、治療費(fèi)等.所以在賬務(wù)處理上,應(yīng)該將企業(yè)工作報(bào)告的用餐開支記入"期間費(fèi)用-會務(wù)費(fèi)"學(xué)科計(jì)算.

4、員工外出的用餐開支

公司職工因工作需要到外地出差,差旅途中的就餐開支.在操作實(shí)務(wù)計(jì)算中,將員工差旅途中的就餐開支記入"旅差費(fèi)"學(xué)科計(jì)算.

勞務(wù)派遣工作人員從我司餐費(fèi)怎樣進(jìn)賬?綜合性未盡事宜上述,其實(shí)我們都清楚企業(yè)的勞務(wù)派遣人員在企業(yè)的餐費(fèi)用該是針對不同狀況進(jìn)賬的,大致的賬務(wù)處理應(yīng)當(dāng)屬于成本費(fèi)或是費(fèi)用科目,假如我們還想學(xué)習(xí)別的有關(guān)餐費(fèi)使用的會計(jì)賬務(wù)處理材料,我教師反是建議你們能來這兒進(jìn)行咨詢學(xué)習(xí)培訓(xùn).

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