抵減跨年夜應(yīng)付款要怎么寫(xiě)賬務(wù)處理呢?
2022-08-15 17:20
抵減跨年夜應(yīng)付款要怎么寫(xiě)賬務(wù)處理呢?
答:對(duì)于如何抵減跨年夜應(yīng)付款,要這樣考慮到:
做一張與記提時(shí)同樣的賬務(wù)處理,額度用紅色字體就可以。
借:庫(kù)存產(chǎn)品(原料)(負(fù)值)
貸:應(yīng)付帳款 (負(fù)值)
抵減(即沖回)
但對(duì)于危害去年利潤(rùn)的新項(xiàng)目,因?yàn)樵跁?huì)計(jì)期間內(nèi)已付款,每一個(gè)損益表帳戶在本期都結(jié)轉(zhuǎn)成本至“本年利潤(rùn)”帳戶,凡涉及到調(diào)節(jié)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的,不可以用正常計(jì)算系統(tǒng)對(duì)“本年利潤(rùn)”作出調(diào)整,而應(yīng)根據(jù)“之前年度損益調(diào)整”帳戶作出調(diào)整。
【有關(guān)問(wèn)題】
應(yīng)收帳款少付要怎么寫(xiě)賬務(wù)處理?
1、如果是因?yàn)闃I(yè)務(wù)員少付,以后還能取回應(yīng)這樣處理
借:存款-**行
借:其他應(yīng)付款-***(業(yè)務(wù)員名稱)
貸:應(yīng)收帳款-**企業(yè)
抵減跨年夜應(yīng)付款的會(huì)計(jì)分錄,您現(xiàn)在懂了并沒(méi)有?了解更多的財(cái)務(wù)知識(shí),皆在文章的升級(jí),多點(diǎn)擊關(guān)注。
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