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銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅區(qū)別方式

2022-08-09 16:45

銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅區(qū)別方式

答:銷項(xiàng)稅額是銷項(xiàng)稅明細(xì)科目中的欄目.它們關(guān)聯(lián)是這樣子的; 應(yīng)交稅費(fèi)學(xué)科下設(shè)定銷項(xiàng)稅,未交增值稅2個(gè)明細(xì)科目,銷項(xiàng)稅明細(xì)科目下設(shè)定:進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅,已交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)走未交增值稅,轉(zhuǎn)走多交所得稅, 進(jìn)出口退稅等欄目。

進(jìn)項(xiàng)稅額,便是你從他人那邊購(gòu)物,你需要付的增值稅銷項(xiàng)稅,就是別人從你那邊購(gòu)物,他需交的增值稅(也就是你收到的) 假如你是一般納稅人,所繳納的增值稅便是本期銷項(xiàng)稅-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額的差. 假如你當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額低于當(dāng)月的銷項(xiàng)稅,你就要交這一差,假如當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額超過當(dāng)月的銷項(xiàng)稅,你當(dāng)月就不必繳稅,你自己找題做一做就明白了,最典型的很好理解.要記住,銷項(xiàng)稅額月末都是沒有余額的,而進(jìn)項(xiàng)稅額可能會(huì)有賬戶余額,賬戶余額一部分能夠抵稅下月的銷項(xiàng)稅額. 認(rèn)真學(xué)習(xí)吧.這個(gè)東西是最基本的。

進(jìn)項(xiàng)稅額就是你購(gòu)置貨物的情況下,支付給經(jīng)銷商,經(jīng)銷商出具在采購(gòu)發(fā)票里的增值稅額。銷項(xiàng)稅額就是你銷售貨物時(shí),接到客戶,你出具顧客的銷售清單里的增值稅額。因?yàn)橐话慵{稅人稅率是17%,公司要賺錢,一般進(jìn)行會(huì)比銷項(xiàng)小。二者的差值是你要交的稅。

銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅區(qū)別方式?延伸閱讀擴(kuò)展:

增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額的賬務(wù)處理是怎么樣的?

所得稅賬務(wù)解決

1、產(chǎn)生市場(chǎng)銷售時(shí)

借:存款

貸:營(yíng)業(yè)成本

貸:應(yīng)納增值稅—銷項(xiàng)稅

2、購(gòu)入原料時(shí)

借:原料

借:應(yīng)納增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅

貸:存款(或應(yīng)付款)

3、假如當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

借:在建項(xiàng)目(或固資、應(yīng)對(duì)福利費(fèi)等)

貸:應(yīng)納增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

銷售清單 營(yíng)業(yè)成本 固資

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