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差額納稅進(jìn)行如何申報?

2022-08-05 18:07

差額納稅進(jìn)行如何申報?

答:增值稅一般納稅人獲得的增值稅扣稅憑證已認(rèn)證或已收集匯報信息內(nèi)容但未按照規(guī)定限期申請抵稅;

獲得的增值稅扣稅憑證核查核對結(jié)論相符合但沒按規(guī)定限期申請抵稅;

增值稅一般納稅人除本公告第二條要求以外的其他原因造成所得稅扣稅憑證未按期申報抵扣的,仍按照現(xiàn)行所得稅扣稅憑證申請抵稅有關(guān)規(guī)定執(zhí)行.

差額納稅代表什么意思?

答:差額征收就是指增值稅新項目,"營改增政策"試點地區(qū)持續(xù)該現(xiàn)行政策;

差額征收,差值=營業(yè)額-支付給另外的銷售額(成本費),

如,工程項目應(yīng)記稅的銷售額=總工程項目銷售額-分包工程的銷售額.

如,度假旅游應(yīng)記稅的銷售額=旅游總收入-支付給異地地接費用.

之上就是對于差額納稅進(jìn)行應(yīng)當(dāng)如何申報的相關(guān)內(nèi)容詳細(xì)介紹,對于此事大家是否有沒有什么不了解的地區(qū)呢?期待文中可以幫助到大家處理疑惑,文中告一段落.

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