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合同印花稅放進(jìn)應(yīng)交稅費后怎樣處理?

2022-08-03 18:06

合同印花稅放進(jìn)應(yīng)交稅費后怎樣處理?

用紅字沖銷

賬務(wù)處理為:

借:應(yīng)交稅費—合同印花稅(紅色字體)

借:期間費用

之前年度多記提了合同印花稅一直放在應(yīng)交稅費如何處理?

根據(jù)之前年度損益調(diào)整,會計分錄為:

1、調(diào)節(jié)

借:應(yīng)交稅金--合同印花稅

貸:之前年度損益調(diào)整

2、月末結(jié)轉(zhuǎn)成本

借:之前年度損益調(diào)整

貸:分配利潤--未分配利潤

以上是小編為大家整理的有關(guān)合同印花稅放進(jìn)應(yīng)交稅費后怎樣處理的全部內(nèi)容了,能用紅字沖銷,獲取更多財務(wù)知識,請密切關(guān)注網(wǎng)的升級。

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