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開具的增值發(fā)票另一方已認(rèn)證怎么紅沖?

2022-08-03 18:04

開具的增值發(fā)票另一方已認(rèn)證怎么紅沖?

應(yīng)該由購方在增值發(fā)票新系統(tǒng)中填好申請(qǐng)辦理開具紅字增值稅專用發(fā)票情況表,并根據(jù)情況表做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。

情況表傳輸給負(fù)責(zé)人稅務(wù)局,系統(tǒng)軟件自動(dòng)審核后,形成情況表編號(hào),傳輸給銷貨方,銷貨方依據(jù)情況表開具紅字增值稅專用發(fā)票,并把抵扣聯(lián)和抵扣聯(lián)交購方做紅字會(huì)計(jì)賬務(wù)處理。

所得稅發(fā)票開錯(cuò)了另一方已認(rèn)證該怎么辦?

1、所得稅發(fā)票開錯(cuò)了且另一方已認(rèn)證,能夠開具紅字再重新出具正確的。

2、假如稅票早已認(rèn)證抵扣了,購料方先在稅控盤發(fā)票開票軟件里先趕做“紅色字體增值稅專用情況表”后,市場(chǎng)銷售方才能依據(jù)情況表序號(hào)來開具紅字稅票。

3、操作流程:

(1)發(fā)票管理辦法----紅字發(fā)票情況表----紅色字體增值稅專用情況表開具;

(2)購方申請(qǐng)辦理----挑選已抵稅或未抵扣----明確----開具紅字增值稅專用發(fā)票個(gè)人信用表----鍵入銷貨方名字、稅號(hào)、貨物名稱----打印出;

(3)打印出結(jié)束后挑選提交紅色字體增值稅專用發(fā)票情況表,等情況表序號(hào)出現(xiàn)后,再根據(jù)這個(gè)情況表序號(hào),銷貨方開具紅字稅票就可以。

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增值發(fā)票

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