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庫存商品暫估跨年夜的賬務(wù)處理要怎么寫?

2022-08-03 17:52

庫存商品暫估跨年夜的賬務(wù)處理要怎么寫?

去年暫估時,憑據(jù)應(yīng)是:

借:庫存產(chǎn)品

貸:應(yīng)付款-暫估

跨年夜接到稅票時,

借:應(yīng)付款-暫估

應(yīng)交稅費-所得稅-進行

貸:應(yīng)付款

暫估額度與接到發(fā)票的額度假如有差異,借或貸庫存產(chǎn)品.

庫存商品暫估跨年夜的賬務(wù)處理要怎么寫?

財務(wù)管理程序處理上需要抵減暫估成本,再按照計劃成本進賬,但進賬的時候一定要考慮到差別是否非常大,差別原因有哪些;假如是重要差別并且歸屬于計算誤差或當(dāng)年的可能不全面、有誤應(yīng)當(dāng)歸屬于會計差錯更正調(diào)節(jié)期初數(shù),假如差異不大或差別原因是因為在今年的新掌握的信息內(nèi)容、新所發(fā)生的狀況造成,不屬差錯更正調(diào)節(jié)本期成本費

暫估入庫的分錄怎么做?

假如是一般納稅人

出具了增值稅專用發(fā)票的33臺

借:庫存產(chǎn)品

借:應(yīng)交稅金-銷項稅(進項稅)

貸:存款(或貨幣資金或應(yīng)付款)

并沒有開票的33臺做暫估入賬

借:庫存產(chǎn)品

貸:存款(或貨幣資金或應(yīng)付款)

待獲得稅票時,紅色字體沖回暫估入賬賬務(wù)處理,再次借貸記賬法

借:庫存產(chǎn)品

借:應(yīng)交稅金-銷項稅(進項稅)

貸:存款(或貨幣資金或應(yīng)付款)

庫存商品暫估跨年夜的賬務(wù)處理要怎么寫?看了上文中我搜集了背景資料,大家有沒有得到啟發(fā)呢?獲取更多精彩的財務(wù)基礎(chǔ)知識,敬請期待的升級.

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