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企業(yè)申請

出口的企業(yè)是都需要交增值稅

2022-08-03 17:42

出口的企業(yè)是都需要交增值稅

答:① 出口商品的稅率是0%,所以,你沒有銷項(xiàng)可以計(jì)算。

②因?yàn)槎惵蕿?,導(dǎo)致你的進(jìn)項(xiàng)稅金無法抵扣,稅務(wù)局可以退給你,叫“退稅”,其實(shí)是“變現(xiàn)”。退稅金額為離岸價(jià)×退稅率,你的退稅率是17%,說明對應(yīng)的全部進(jìn)項(xiàng)都可以退,即可以全部變成現(xiàn)金。

③ 你的進(jìn)項(xiàng)票應(yīng)全部抵扣,計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅金科目。計(jì)算出你可變現(xiàn)的進(jìn)項(xiàng)稅金的限額,在這個限額內(nèi)變現(xiàn)。如果留抵的進(jìn)項(xiàng)不夠這個限額,則只能有多少變現(xiàn)多少,即退多少;如果留抵的進(jìn)項(xiàng)多于限額,則按限額退給你。

④所以,進(jìn)項(xiàng)稅金應(yīng)全部抵扣,列入進(jìn)項(xiàng)稅金科目

因此,出口無需繳納增值稅,反而可以申請出口退稅。

出口的企業(yè)是都需要交增值稅?相關(guān)閱讀延伸:

出口企業(yè)的應(yīng)交增值稅如何計(jì)算?

出口企業(yè)免抵退稅主要計(jì)算如下:

(1)貨物出口并確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)時(shí),根據(jù)出口銷售額(FOB價(jià))做如下會計(jì)處理:

借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等)

貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等)

(2)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的"免抵退稅不予免征和抵扣稅額"

借:主營業(yè)務(wù)成本

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

(3)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的"應(yīng)退稅額"做如下會計(jì)處理:

借:其他應(yīng)收款--出口退稅

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(出口退稅)

(4)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的"免抵稅額"做如下會計(jì)處理:

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(出口退稅)

(5)收到出口退稅款時(shí),做如下會計(jì)處理:

借:銀行存款

貸:其他應(yīng)收款--出口退稅

主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本

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