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給出增值發(fā)票沒收到如何抵扣進項稅?

2022-08-02 17:29

給出增值發(fā)票沒收到如何抵扣進項稅?

假如遺失已出具發(fā)票的抵扣聯(lián)和抵扣聯(lián),遺失前未認證的,購方憑銷貨方提供的相對應(yīng)專票記賬聯(lián)影印件進行認證,驗證相符的可持專票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷貨方負責(zé)人稅務(wù)行政機關(guān)出具的《證明單》,做為增值稅進項稅額的抵稅憑據(jù)。

專票記賬聯(lián)影印件和《證明單》留存?zhèn)洳椤?/p>

增值發(fā)票如何抵稅?

我們平常所說的價格一般都是價稅合計的,舉一個最簡單的例子:(征收率為17%)

您進一批貨物,總價格為1170元,這其中金額為1000元,稅款為170元(稱之為進項稅),這在增值稅專用發(fā)票上都是確立注明的。

隨后您將這批貨品賣了出去,總價格為2340元,這其中金額為2000元,稅款為340元(稱之為銷項稅)。

就這一項業(yè)務(wù)流程來講:您需交的增值稅為170元(340-170)。

您賺了多少錢呢?

價稅合計算:2340-1170-170=1000元

未稅算:2000-1000=1000元

結(jié)果是一樣的。

實際操作中有好多詳細的要求,較為復(fù)雜。

簡單一點說:您某一月應(yīng)繳的增值稅額便是 總銷項稅-總進項稅

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增值發(fā)票

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