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電子發(fā)票開錯(cuò)了怎么解決?

2022-08-01 17:21

電子發(fā)票開錯(cuò)了怎么解決?

答:增值稅專用發(fā)票開錯(cuò)了,對于剛?cè)肼毜男率謥碚f,沒有經(jīng)驗(yàn),不知道如何處理,記住下面兩條就清楚了。

方法/步驟

1 增值稅專用發(fā)票開錯(cuò)了,原因是我們自己開錯(cuò)的,及時(shí)發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤。屬于當(dāng)月開錯(cuò)的專用發(fā)票,當(dāng)月在系統(tǒng)里面直接作廢就可以了。

2 如果我們自己開錯(cuò)的專用發(fā)票,跨月了才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,那么,跨月的話就要按照稅務(wù)局的要求,提出申請,開具紅字發(fā)票。

3 如果是對方開錯(cuò)了,我們只管退回給對方就好了。

4 總之,增值稅專用發(fā)票開錯(cuò),當(dāng)月作廢,跨月開紅字,記住這兩點(diǎn)很重要。

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普通發(fā)票開錯(cuò)需要作廢嗎?

由于增值稅電子普通發(fā)票具有可復(fù)制性,無法回收的特點(diǎn),因此增值稅電子普通發(fā)票一旦開具暫不能作廢。增值稅電子普通發(fā)票開具后,如發(fā)生開票有誤、銷貨退回或銷售這讓等應(yīng)開具紅字增值稅電子普通發(fā)票,無需退回增值稅電子普通發(fā)票。

《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)〈稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票管理辦法(試行)〉的通知》(國稅發(fā)〔2004〕153號)第十二條規(guī)定,代開專用發(fā)票遇有填寫錯(cuò)誤、銷貨退回或銷售折讓等情形的,按照專用發(fā)票有關(guān)規(guī)定處理。

稅務(wù)機(jī)關(guān)代開專用發(fā)票時(shí)填寫有誤的,應(yīng)及時(shí)在防偽稅控代開票系統(tǒng)中作廢,重新開具。代開專用發(fā)票后發(fā)生退票的,稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)按照增值稅一般納稅人作廢或開具負(fù)數(shù)專用發(fā)票的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

對需要重新開票的,稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)同時(shí)進(jìn)行新開票稅額與原開票稅額的清算,多退少補(bǔ);對無需重新開票的,按有關(guān)規(guī)定退還增值稅納稅人已繳的稅款或抵頂下期正常申報(bào)稅款。

因此發(fā)票信息錯(cuò)誤不能修改,納稅人可以申請作廢該專票,而且不會(huì)因此多繳稅款。作廢后可以申請重開。

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