公司進(jìn)項(xiàng)票不夠怎么解決?
2022-07-29 16:46
公司進(jìn)項(xiàng)票不夠怎么解決?
答:把進(jìn)項(xiàng)票全部認(rèn)證,做入到進(jìn)項(xiàng)稅中。銷(xiāo)售呢,無(wú)票的應(yīng)該按無(wú)票收入照做賬務(wù)處理,照章納稅。否則是要出現(xiàn)問(wèn)題的,不是你少印證,交點(diǎn)稅(即使達(dá)到行業(yè)稅負(fù)率),就沒(méi)事了。因?yàn)閺挠∽C時(shí)間分析進(jìn)貨時(shí)間差可以判斷出你司是否有偷稅漏稅嫌疑,加上查賬加以確認(rèn)的話(huà),搬出來(lái)相關(guān)稅收法規(guī)及法律條款問(wèn)題就嚴(yán)重了。
附注:增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票作用
1.如果你單位是一般納稅人,公司購(gòu)貨取得進(jìn)項(xiàng)稅就可以抵扣企業(yè)銷(xiāo)售發(fā)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅。
2.進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票是你公司購(gòu)貨取得的發(fā)票,,銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票是你公司銷(xiāo)售開(kāi)具的發(fā)票,在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不變的情況下,你公司開(kāi)的銷(xiāo)售發(fā)票越多,應(yīng)交的增值稅就越多,收入也就越多,利潤(rùn)也就越高,交的企業(yè)所得稅也就越多。
3.如果當(dāng)期你單位進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,企業(yè)應(yīng)交增值稅申報(bào)數(shù)額為零,主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加稅也無(wú)須再計(jì)提繳納。
4.如果當(dāng)期你單位進(jìn)項(xiàng)稅小于銷(xiāo)項(xiàng)稅,,那么當(dāng)月應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅;并應(yīng)按應(yīng)交增值稅·的12%計(jì)提主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加費(fèi)。
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財(cái)務(wù)老說(shuō)進(jìn)項(xiàng)不夠是什么意思?
進(jìn)項(xiàng)不夠是指進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠,意味著要交多稅了,當(dāng)月應(yīng)交增值稅=當(dāng)月不含稅銷(xiāo)項(xiàng)-當(dāng)月不含銷(xiāo)進(jìn)項(xiàng)-上月留抵。
比如說(shuō):當(dāng)月含稅銷(xiāo)項(xiàng)20萬(wàn),上月有含稅5萬(wàn)材料票未用,那么當(dāng)月要準(zhǔn)備多少材料票呢?
假設(shè)是一般納稅人,進(jìn)銷(xiāo)票以17%為例
(1)先將含稅價(jià)轉(zhuǎn)為不含稅價(jià):銷(xiāo)項(xiàng)200000不含稅是200000/1.17=170940元,進(jìn)項(xiàng)50000不含稅價(jià)=50000/1.17=42735元
要計(jì)算要多少材料票就先知道稅負(fù)的問(wèn)題,稅負(fù)是指增值稅占不含稅營(yíng)業(yè)收入的比重,工業(yè)一般是3%左右的,你就按以下公式計(jì)算出每月要準(zhǔn)備的進(jìn)項(xiàng)額了:(不含稅銷(xiāo)項(xiàng)170940-不含稅進(jìn)項(xiàng)X)*17%/不含稅收入170940=稅負(fù)3%
(1)170940*3%=5128.2元
(2)5128.2/17%=30166元
(3)170940-30165=140775元
也就是說(shuō)當(dāng)月要進(jìn)項(xiàng)票140775-42735=98040元。
銷(xiāo)售發(fā)票免責(zé)聲明:
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