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附加稅稅率認(rèn)繳出資額比記提少如何做會計分錄?

2022-07-13 17:39

附加稅稅率認(rèn)繳出資額比記提少如何做會計分錄?

具體交納的稅款比計提稅金多了的緣故有2種狀況:

1、具體交納的稅費(fèi)是正確的,記提少了,這樣的事情必須補(bǔ)記提。會計分錄如下所示(如增值稅):

借:主營應(yīng)交稅費(fèi)

貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)繳增值稅

2、具體交納的稅費(fèi)交納多了,申報金額不正確,能夠申請退稅,還可以在下一個月繳納稅金的情況下少交納多繳納的一些。

上月做賬比認(rèn)繳出資額所得稅多記提的調(diào)節(jié):

1. 比較簡單的方法是:

這一月作一個方向同樣的紅色字體憑據(jù),將就可以。

2. 假如需立即變動上月數(shù),在紅色字體憑據(jù)沖走多記提的差值的與此同時,為不涉及到本年利潤、企業(yè)所得稅等學(xué)科的大規(guī)模調(diào)節(jié),可將對方科目暫掛往來科目,下月調(diào)節(jié)就可以。

3. 但最好是是由上月憑據(jù)及有關(guān)帳本更改,以保證應(yīng)交所得稅科目余額與增值稅申報表一致。

4. 假如一般納稅人,很有可能涉及到會計分錄的學(xué)科:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交所得稅的進(jìn)、銷項(xiàng)稅額,庫存商品、流動資產(chǎn)、往來帳、稅金額外、應(yīng)繳費(fèi)、企業(yè)所得稅、本年利潤等;

5. 假如一般納稅人,很有可能涉及到會計分錄的學(xué)科:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交所得稅、庫存商品、流動資產(chǎn)、往來帳、稅金額外、應(yīng)繳費(fèi)、企業(yè)所得稅、本年利潤等。

我相信各位看完早已知道附加稅稅率認(rèn)繳出資額比記提少如何做會計分錄,假如你也有其他不清楚的地區(qū),歡迎咨詢大家經(jīng)驗(yàn)豐富的老會計答疑解惑,可能對于你的問題,竭盡全力給你處理!

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